Questão de Auditoria — Controle Interno — FGV 2025
- Código
- fg118442
- Banca
- FGV
- Órgão
- Prefeitura de Cuiabá - MT
- Ano
- 2025
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor Público Interno
- AGestão de riscos.
- BControle Interno.
- CMonitoramento.
- DPDCA.
- EMatriz de realizações.
GabaritoB — Controle Interno.
Gabarito: letra B. A definição apresentada no enunciado é exatamente a definição de Controle Interno adotada pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations), que descreve o controle interno como um processo conduzido pela governança, administração e outros profissionais, visando proporcionar segurança razoável quanto à realização dos objetivos operacionais, de divulgação e de conformidade.
A questão cobra o conhecimento do conceito fundamental de controle interno, amplamente utilizado em auditoria e gestão de riscos.
A Gestão de Riscos é um processo mais amplo que envolve a identificação, avaliação e resposta a riscos, mas não se confunde com a definição de controle interno. Embora relacionados, o controle interno é parte integrante da gestão de riscos, e não o contrário.
O Controle Interno é exatamente o processo descrito: conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais, com o objetivo de fornecer segurança razoável em relação a operações, divulgação e conformidade. Essa é a definição clássica do COSO.
O Monitoramento é um dos componentes do controle interno (segundo o COSO), mas não é o processo como um todo. O monitoramento refere-se à avaliação contínua e periódica da qualidade do desempenho do controle interno ao longo do tempo.
O PDCA (Plan-Do-Check-Act) é um ciclo de melhoria contínua utilizado em gestão da qualidade, não é a definição de controle interno. Embora possa ser aplicado a processos de controle, não corresponde ao conceito descrito.
Matriz de realizações não é um termo padrão da estrutura de controle interno ou governança. Não há definição técnica que se encaixe na descrição do enunciado.
A banca pediu a alternativa que corresponde ao processo descrito — e a única que se alinha perfeitamente é o Controle Interno.
Gabarito: letra B.
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