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Questão de Auditoria — Gestão de risco, controle e governança corporativa — Instituto Consulplan 2025

AuditoriaGestão de risco, controle e governança corporativa
Código
qg559357
Banca
Instituto Consulplan
Órgão
HEMOBRÁS
Ano
2025
Nível
Médio
Ao realizar uma auditoria em um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal, verificou-se a inexistência de um processo formal de gestão de riscos. Além disso, constatou-se que a alta administração não participava ativamente do monitoramento das ações e que os controles internos implementados não contemplavam a totalidade dos riscos envolvidos. Com base na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, qual é a medida mais adequada a ser adotada para corrigir as falhas identificadas?
  1. ADesenvolver e implementar um processo formal de gestão de riscos, associado a um plano de ação que contemple controles internos eficazes, e capacitar a alta administração para exercer papel ativo na governança.
  2. BInstituir uma equipe técnica para supervisionar o projeto e revisar os controles internos, considerando que a gestão de riscos não é uma exigência mandatória para todos os órgãos vinculados ao Poder Executivo Federal.
  3. CCapacitar a alta administração para exercer papel ativo na governança e promover auditorias internas regulares focadas nos projetos de maior impacto financeiro, dispensando a necessidade de estruturar um processo formal de gestão de riscos.
  4. DConcentrar as responsabilidades na área de controles internos da fundação, não sendo necessária a participação direta da alta administração no aperfeiçoamento dos controles internos da gestão, dispensando a necessidade de estruturar um processo formal de gestão de riscos.
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GabaritoA — Desenvolver e implementar um processo formal de gestão de riscos, associado a um plano de ação que contemple controles internos eficazes, e capacitar a alta administração para exercer papel ativo na governança.

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