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Questão de Auditoria — Controle Interno — VUNESP 2014

AuditoriaControle Interno
Código
vu007038
Banca
VUNESP
Órgão
DESENVOLVE-SP
Ano
2014
Nível
Superior
Cargo
DESENVOLVESP - Auditor
As deficiências de controle interno que o auditor identificou durante a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer a atenção deverão ser comunicadas apropriadamente:
  1. Aàs autoridades, por se tratar de riscos que impactam a arrecadação de tributos.
  2. Bà CVM e aos órgão competentes, além de à alta administração da empresa.
  3. Caos responsáveis pela governança e à administração.
  4. Dàs secretarias da receita federal e estaduais
  5. Esomente ao sócio da auditoria.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoC — aos responsáveis pela governança e à administração.

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