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Questão de Auditoria — Processo de Auditoria — VUNESP 2022

AuditoriaProcesso de Auditoria
Código
vu070234
Banca
VUNESP
Órgão
Prefeitura de Piracicaba - SP
Ano
2022
Nível
Superior
Cargo
Contador
Durante uma auditoria das demonstrações contábeis do poder executivo de um município, foram identificadas deficiências de controle interno. Assim, cabe ao auditor
  1. Acomunicar apropriadamente, aos responsáveis pela governança e à administração, as deficiências de controle interno que identificou durante a auditoria, independentemente da importância atribuída por ele.
  2. Bdeterminar, com base no trabalho de auditoria executado, se uma ou mais deficiências de controle interno identificadas constituem, individualmente ou em conjunto, deficiências significativas.
  3. Ccomunicar de forma verbal e tempestiva as deficiências significativas de controle interno identificadas durante a auditoria aos responsáveis pela governança.
  4. Dcomunicar tempestiva e verbalmente a todos os níveis da administração as deficiências de controle interno identificadas.
  5. Ecomunicar à administração apenas as deficiências de controle interno que sejam significativas.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoB — determinar, com base no trabalho de auditoria executado, se uma ou mais deficiências de controle interno identificadas constituem, individualmente ou em conjunto, deficiências significativas.

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