Questão de Auditoria — Processo de Auditoria — VUNESP 2022
AuditoriaProcesso de Auditoria
- Código
- vu070234
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Prefeitura de Piracicaba - SP
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Contador
Durante uma auditoria das demonstrações contábeis do poder executivo de um município, foram identificadas deficiências de controle interno. Assim, cabe ao auditor
- Acomunicar apropriadamente, aos responsáveis pela governança e à administração, as deficiências de controle interno que identificou durante a auditoria, independentemente da importância atribuída por ele.
- Bdeterminar, com base no trabalho de auditoria executado, se uma ou mais deficiências de controle interno identificadas constituem, individualmente ou em conjunto, deficiências significativas.
- Ccomunicar de forma verbal e tempestiva as deficiências significativas de controle interno identificadas durante a auditoria aos responsáveis pela governança.
- Dcomunicar tempestiva e verbalmente a todos os níveis da administração as deficiências de controle interno identificadas.
- Ecomunicar à administração apenas as deficiências de controle interno que sejam significativas.