Questão de Auditoria — Controle Interno da Entidade Auditada — VUNESP 2022
AuditoriaControle Interno da Entidade Auditada
- Código
- vu157686
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Pref Pres Prudente
- Ano
- 2022
- Cargo
- Cont (P Prudente)
É(São) indicador(es) de deficiência significativa de controle interno:
- Aevidência de resposta ineficaz a riscos significativos identificados.
- Bprejuízos líquidos sucessivos.
- Cpresença de processo de avaliação de risco na entidade.
- Dsaldo material de tributos a pagar.
- Euso de estimativas contábeis.