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Questão de Auditoria — Controle Interno da Entidade Auditada — VUNESP 2022

AuditoriaControle Interno da Entidade Auditada
Código
vu157686
Banca
VUNESP
Órgão
Pref Pres Prudente
Ano
2022
Cargo
Cont (P Prudente)
É(São) indicador(es) de deficiência significativa de controle interno:
  1. Aevidência de resposta ineficaz a riscos significativos identificados.
  2. Bprejuízos líquidos sucessivos.
  3. Cpresença de processo de avaliação de risco na entidade.
  4. Dsaldo material de tributos a pagar.
  5. Euso de estimativas contábeis.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — evidência de resposta ineficaz a riscos significativos identificados.

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