Questão de Auditoria — Controle Interno da Entidade Auditada — VUNESP 2023
AuditoriaControle Interno da Entidade Auditada
- Código
- vu171915
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- CM SJC
- Ano
- 2023
- Cargo
- Ana Leg (CMSJC)
Deficiência de controle interno existe quando:
- Adurante a auditoria foram identificados resultados operacionais negativos, os quais foram comunicados à administração ou a outras partes e que são de importância suficiente para merecer a atenção do mercado financeiro.
- Bfalta um controle necessário para prevenir ou detectar e corrigir mensalmente fraudes nas demonstrações contábeis.
- Co auditor interno é vinculado ao diretor financeiro.
- Do controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis.
- Eo sócio da auditoria perde a sua independência por se tornar amigo do contador da entidade.