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Questão de Auditoria — Controle Interno da Entidade Auditada — VUNESP 2023

AuditoriaControle Interno da Entidade Auditada
Código
vu171915
Banca
VUNESP
Órgão
CM SJC
Ano
2023
Cargo
Ana Leg (CMSJC)
Deficiência de controle interno existe quando:
  1. Adurante a auditoria foram identificados resultados operacionais negativos, os quais foram comunicados à administração ou a outras partes e que são de importância suficiente para merecer a atenção do mercado financeiro.
  2. Bfalta um controle necessário para prevenir ou detectar e corrigir mensalmente fraudes nas demonstrações contábeis.
  3. Co auditor interno é vinculado ao diretor financeiro.
  4. Do controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis.
  5. Eo sócio da auditoria perde a sua independência por se tornar amigo do contador da entidade.
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GabaritoD — o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis.

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