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Questão de Auditoria — Controle Interno da Entidade Auditada — VUNESP 2024

AuditoriaControle Interno da Entidade Auditada
Código
vu198425
Banca
VUNESP
Órgão
SPTrans
Ano
2024
Cargo
Aud Ple ( )
A deficiência ou a combinação de deficiências de controles internos que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança, é denominada tecnicamente de
  1. Aressalva.
  2. Bparecer adverso.
  3. Cdeficiência significativa.
  4. Drisco de controle.
  5. Eerro ou fraude.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoC — deficiência significativa.

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