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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 17 questões de provas oficiais de concurso, organizadas por disciplina, banca, órgão e assunto. Filtre abaixo e resolva com gabarito oficial — de graça, sem login.

17 questões · provas oficiais · gabarito + comentário

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17 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoIBGPPrefeitura de Santa Luzia - MG2018Média

    Após uma avaliação dos riscos pertinentes, a administração determina como responderá aos riscos. Ao considerar a própria resposta, a administração avalia o efeito sobre a probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, assim como os custo…

  2. AuditoriaControle InternoCESGRANRIOPetrobras2018Média

    Umas das necessidades para assegurar o cumprimento dos objetivos do controle interno é o monitoramento contínuo do sistema de controle adotado. Em relação ao controle interno, considere os seguintes itens de verificação: I - A organização d…

  3. AuditoriaControle InternoCESGRANRIOPetrobras2018Média

    Os procedimentos de controle devem existir em toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções e incluem uma gama de procedimentos de controle de prevenção e detecção. Um procedimento considerado controle detectivo é a

  4. AuditoriaControle InternoCESGRANRIOPetrobras2018Média

    Após uma avaliação dos seus processos de logística, uma empresa instalou identificadores biométricos para acessar os sistemas informatizados de controle de entrada e saída de estoques. Na classificação dos controles internos, esse tipo de p…

  5. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Santa Rosa - RS2018Média

    Consideram-se componentes dos controles internos, EXCETO:

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECGM de João Pessoa - PB2018Média

    De acordo com o COSO ICIF 2013 (Internal Control — Integrated Framework), julgue o item subsequente, relativo a controles internos. Para atender aos objetivos relacionados ao termo compliance, que se refere basicamente à adesão de determina…

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECGM de João Pessoa - PB2018Média

    De acordo com o COSO ICIF 2013 (Internal Control — Integrated Framework), julgue o item subsequente, relativo a controles internos. Na realização do controle interno, a análise sobre eficiência e eficácia relaciona-se ao exame das demonstra…

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECGM de João Pessoa - PB2018Média

    De acordo com o COSO ICIF 2013 (Internal Control — Integrated Framework), julgue o item subsequente, relativo a controles internos. Controle interno consiste no conjunto de processos desenhados para promover uma asseguração razoável quanto…

  9. AuditoriaControle InternoFCCSEGEP-MA2018Média

    Um auditor fez constar em relatório as não conformidades encontradas durante uma auditoria, bem como a recomendação de soluções para a devida correção. Essa ação tem por finalidade, consoante a NBC TI 01,

  10. AuditoriaControle InternoIBGPPrefeitura de Santa Luzia - MG2018Média

    A revisão do controle interno tem a finalidade de determinar ao auditor qual a confiabilidade depositada no controle interno para que este possa determinar quais os procedimentos de auditoria a serem utilizados, qual o momento propício de s…

  11. AuditoriaControle InternoIBGPPrefeitura de Santa Luzia - MG2018Média

    Em uma organização, o Controle caracteriza-se por qualquer atividade de verificação sistemática de um registro, exercida de forma permanente ou periódica, consubstanciado em documento ou outro meio que expresse uma ação, uma situação, um re…

  12. AuditoriaControle InternoFUNDEP (Gestão de Concursos)CODEMIG2018Média

    Em análise dos processos de compra, a Auditoria Interna de uma empresa descobriu que um mesmo item foi adquirido nas seguintes situações: [imagem] Considere que um compliance officer recebeu esse relatório e identificou a necessidade de out…

  13. AuditoriaControle InternoFEPESECELESC2018Média

    De acordo com o Controle Interno do COSO - Framework Integrado, qual dos seguintes componentes é projetado para garantir que os controles internos continuem a operar efetivamente?

  14. AuditoriaControle InternoCFCCFC2018Média

    O sócio e o gerente de auditoria planejaram confiar nos sistemas de controles internos para os processos de transações de vendas da Companhia Beleza S.A. Para a execução dos testes de controles internos automatizados, foi necessário avaliar…

  15. AuditoriaControle InternoCFCCFC2018Média

    O auditor da demonstração contábil da Companhia Inovação S.A. avaliou os sistemas de controles internos da Companhia e planejou testes de controles internos com o objetivo de reduzir os testes substantivos nas transações de vendas e contas…

  16. AuditoriaControle InternoCONSCAMSAAEDOCO2018Média

    “O __________ é o processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, administração e outros empregados para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade no que se refere à confiabilid…

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMAP2018Média

    Com relação à governança no setor público, julgue o item a seguir. Segundo o COSO ICIF 2013 (Internal Control – Integrated Framework), o ambiente de controle é um conjunto de normas, processos e estruturas que fornece a base para a condução…

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