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Banco de Questões LEVEL

Questões de Controle Interno

São 328 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.

328 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

328 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Julgue o item a seguir, em relação à auditoria de itens do balanço regulados pela legislação societária brasileira, às empresas públicas e à governança corporativa. A Lei Sarbanes-Oxley estabelece a necessidade de avaliação e certificação d…

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que diz respeito aos programas de integridade organizacionais, julgue o item seguinte. O background check encerra-se nas pesquisas de distribuição de ações judiciais e na consulta de processos administrativos e da situação cadastral do q…

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que diz respeito aos programas de integridade organizacionais, julgue o item seguinte. Além de atuar como mitigador de riscos de integridade, a due diligence torna possível identificar oportunidades e agregar conhecimento ao nicho de neg…

  4. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que diz respeito aos programas de integridade organizacionais, julgue o item seguinte. Diferentemente do abuso de posição ou de poder em favor de interesses privados, o conflito de interesses não chega a constituir transgressão à integri…

  5. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Com relação aos indicadores de fraude e à segregação de funções, julgue o item a seguir. Segregar funções melhora a efetividade dos controles internos.

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que se refere aos principais tipos de controles de riscos, julgue o item subsequente. A proteção física dos bens de uma entidade permite a detecção dos riscos sofridos por esses bens.

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que se refere aos principais tipos de controles de riscos, julgue o item subsequente. Os manuais internos de procedimentos desenvolvidos para uso do corpo de colaboradores de uma entidade contribuem para a gestão preventiva dos riscos.

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que se refere aos principais tipos de controles de riscos, julgue o item subsequente. A alta administração de uma companhia, ao confrontar os desempenhos atingidos com os desempenhos orçados, realiza uma atividade de controle preventiva.

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Relativamente às características gerais do padrão COSO, julgue o item que se segue. A gestão eficaz de riscos implica um equilíbrio entre exposições a riscos, ganhos e custos.

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Relativamente às características gerais do padrão COSO, julgue o item que se segue. As atividades de controle compreendem políticas e procedimentos relacionados à gestão de riscos e têm a finalidade de garantir que as respostas aos riscos s…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Relativamente às características gerais do padrão COSO, julgue o item que se segue. Ambiente de controle é a estrutura da organização sobre a qual se aplicam os procedimentos de controle interno.

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFIN de Fortaleza - CE2023Média

    De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e de Auditoria (NBC TA), julgue o item subsecutivo. Caso detecte desvios de controles nos quais pretende confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender a questão e sua…

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFIN de Fortaleza - CE2023Média

    Julgue o item a seguir, conforme as publicações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). A lista de adimplência de clientes de uma entidade pode ser enquadrada no conceito de dado.

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFIN de Fortaleza - CE2023Média

    Julgue o item a seguir, conforme as publicações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Em alguns casos, o auditor independente pode ser contratado para revisar ou examinar a eficácia do controle interno…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMPE-RO2023Média

    Entre as finalidades do sistema de controle interno do Poder Executivo federal inclui-se a de

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESECONT-ES2022Média

    Em relação à estrutura da gestão de riscos, definida, segundo a ABNT NBR ISO 31000, como o conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e m…

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESECONT-ES2022Média

    Em relação à estrutura da gestão de riscos, definida, segundo a ABNT NBR ISO 31000, como o conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e m…

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    Julgue o item seguinte, relativos à gestão de riscos. Na gestão de riscos, o nível de risco refere-se à significância de um risco, demonstrada pela combinação das consequências e de seu impacto.

  19. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item seguinte. Caso um auditor detecte desvios de controles nos quais ele pretenda confiar, é adequado avaliar se os riscos de distorção…

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    Acerca das noções básicas de auditoria interna e externa, gerenciamento de riscos e metodologia COSO, julgue o item a seguir. A auditoria interna tem como objetivo principal assegurar que não ocorram erros ou fraudes dentro da organização.

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