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Banco de Questões LEVEL

Questões de Controle Interno

São 958 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.

958 questões · provas oficiais · gabarito + comentário

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958 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECNMP2023Média

    Julgue o seguinte item, referentes ao ambiente de controle corporativo. O risco à integridade, além da desobediência aos regramentos vigentes que a corporação está sujeita, abarca atos fraudulentos, conflito de interesses e vazamento de inf…

  2. AuditoriaControle InternoPUBLICONSULTCâmara de Piedade - SP2025Média

    São, dentre outras, atribuições do Controle Interno, no âmbito da Câmara Municipal: 1 - Comprovar a adequada aplicação dos recursos entregues a entidades do terceiro setor. 2 - Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com o Presiden…

  3. AuditoriaControle InternoFGVPrefeitura de Macaé - RJ2024Média

    Em auditoria interna realizada nos atos de gestão financeira de pessoal do Município X, a Controladoria-Geral do Município observou ilegalidades na concessão de aposentadoria concedida à ex-servidora municipal e determinou a sua imediata an…

  4. AuditoriaControle InternoIANPrefeitura de Três Rios - RJ2024Média

    Assinale a alternativa CORRETA em relação às regras constitucionais sobre o controle interno.

  5. AuditoriaControle InternoESDNCâmara de Duartina - SP2026Média

    No processo de tomada de contas, o controle interno identificou indícios de dano ao erário decorrente de pagamentos realizados sem a devida comprovação da execução do serviço contratado. Nesse caso, a atuação adequada do controle interno de…

  6. AuditoriaControle InternoUFMAUFMA2023Média

    O auditor deve avaliar o sistema contábil de controles internos de uma entidade para determinar ____________________. Selecione a opção CORRETA para preencher o espaço:

  7. AuditoriaControle InternoInstituto UniqueCâmara de Barra do Chapéu - SP2025Média

    Qual das seguintes afirmações reflete corretamente a relação entre controle interno e a confiança dos stakeholders em uma organização?

  8. AuditoriaControle InternoCreative GroupPrefeitura de Itá - SC2023Média

    Assinale a alternativa que se relaciona a uma competência do sistema de controle interno.

  9. AuditoriaControle InternoCOPERVE - UFSCUFSC2026Média

    A Instrução Normativa conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Sobre controles internos, é correto afirmar que:

  10. AuditoriaControle InternoESDNCâmara de Duartina - SP2026Média

    Durante a análise de processos de prestação de contas, o controle interno verificou inconsistências entre os registros financeiros e os documentos comprobatórios apresentados, indicando possível divergência na execução orçamentária e financ…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCE-AC2024Média

    Com base nessa situação hipotética, julgue o item abaixo. O auditor deve limitar sua auditoria à verificação da conformidade dos processos de aquisição, não sendo de sua competência avaliar a gestão de estoques da secretaria.

  12. AuditoriaControle InternoPUBLICONSULTCâmara de Piedade - SP2025Média

    Um roteiro sobre os pontos a serem supervisionados pelo controlador interno e respondidos pelos servidores responsáveis dos setores que desenvolvem a atividade ou detém a informação, concernente à fiscalização do PPA (Plano Plurianual) deve…

  13. AuditoriaControle InternoUNO ChapecóCâmara Municipal de Chapecó - SC2025Média

    O auditor, ao planejar seu trabalho, deve realizar um profundo estudo e avaliação do sistema contábil e dos controles internos da entidade auditada. Essa avaliação é crucial pois determina a natureza, a época e a extensão dos procedimentos…

  14. AuditoriaControle InternoICECECâmara de Pacatuba - CE2026Média

    O controle interno, ao avaliar a economicidade da gestão pública, deve analisar:

  15. AuditoriaControle InternoPUBLICONSULTCâmara de Piedade - SP2025Média

    É a identificação de eventos ou das condições que possam afetar os objetivos e metas planejadas, reduzir a eficiência dos processos, negar cumprimento as normas ou a qualidade das informações contábeis: (TCESP. Controle Interno, 2022, p. 23…

  16. AuditoriaControle InternoUFMAUFMA2023Média

    As verificações de limites de autoridade e responsabilidades definidos de segregação de funções, limites de acesso físico aos ativos e registros contábeis são alguns procedimentos aplicados pelo auditor externo de demonstrações contábeis co…

  17. AuditoriaControle InternoFUNDEPESPrefeitura de Marechal Deodoro - AL2023Média

    Dadas as afirmativas sobre auditoria interna, I. A auditoria interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, excluídas as de direito privado. II. A auditoria interna atua na avaliação da integridade, adequação, da eficácia, da…

  18. AuditoriaControle InternoUFSCUFSC2022Média

    Quanto aos componentes dos controles internos da gestão, assinale a alternativa correta.

  19. AuditoriaControle InternoUFRRJUFRRJ2023Média

    Tendo por base a Política de Gestão de Riscos da UFRRJ, é correto afirmar que

  20. AuditoriaControle InternoUFSCUFSC2022Média

    O modelo de Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada (COSO ERM) estabelece que todas as organizações enfrentam incertezas, e o desafio de seus administradores é determinar até que ponto aceitar essa incerteza, assim como d…

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