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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 13 questões de provas oficiais de concurso, organizadas por disciplina, banca, órgão e assunto. Filtre abaixo e resolva com gabarito oficial — de graça, sem login.

13 questões · provas oficiais · gabarito + comentário

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13 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoIDIBPrefeitura de Jaguaribe - CE2020Média

    Assinale a alternativa que evidencia a definição de Registro das Constatações.

  2. AuditoriaControle InternoEDUCAPrefeitura de Cabedelo - PB2020Média

    Com base no art. 74, da Constituição Federal, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de Controle Interno com a finalidade de: I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a…

  3. AuditoriaControle InternoEDUCAPrefeitura de Cabedelo - PB2020Média

    Analise os itens e enumere a coluna com os respectivos conceitos, atribuindo: 1. Para Controle Interno. 2. Para Controle Externo. ( )É aquele exercido por um Poder ou um órgão estranho à Administração Pública, como por exemplo, o controle e…

  4. AuditoriaControle InternoEDUCAPrefeitura de Cabedelo - PB2020Média

    O gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos administradores tratar com eficácia as incertezas, bem como os riscos e as oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor. O gerenciamento de riscos corp…

  5. AuditoriaControle InternoFCCAL-AP2020Média

    O controle interno é definido, no âmbito do Internal Control – Integrated Framework, edição do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), como

  6. AuditoriaControle InternoFCCAL-AP2020Média

    Um dos argumentos da estrutura preconizada pelo Internal Control – Integrated Framework, edição do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) consiste em proporcionar à administração um meio de

  7. AuditoriaControle InternoInstituto ConsulplanCâmara de Amparo - SP2020Média

    Para que os servidores envolvidos no controle interno possam organizar os seus trabalhos de forma eficaz, em consonância com os preceitos legais da auditoria, é necessário colocar em prática a utilização de técnicas que funcionem como instr…

  8. AuditoriaControle InternoEDUCAPrefeitura de Cabedelo - PB2020Média

    A política de gestão de riscos adotada pelo TCU baseia-se nas melhores práticas internacionais sobre o tema. No modelo Internal Control - integrated framework - COSO-IC (COSO I) que é representado por um cubo no qual as três faces visíveis…

  9. AuditoriaControle InternoCFCCFC2020Média

    A seguradora pode ser considerada apta a utilizar fatores reduzidos de risco, no cálculo dos capitais de risco na Susep. Em relação aos critérios para ser considerada apta, analise as alternativas abaixo e assinale a opção CORRETA.

  10. AuditoriaControle InternoCFCCFC2020Média

    Acerca do acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de controles internos, devem ser objetos de relatórios: I. As conclusões dos exames efetuados. II. Os resultados dos testes periódicos de segurança para os siste…

  11. AuditoriaControle InternoCFCCFC2020Média

    A administração da entidade está em posição privilegiada para perpetrar fraudes em função de sua capacidade para manipular registros contábeis e elaborar demonstrações contábeis fraudulentas, burlando controles que sob outros aspectos parec…

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMinistério da Economia2020Média

    Com relação à gestão de riscos, julgue os seguintes itens. A definição de critérios de riscos é feita durante o estabelecimento do contexto da gestão de riscos.

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMinistério da Economia2020Média

    Com relação à gestão de riscos, julgue os seguintes itens. A análise de riscos deve ser feita com base na realidade atual e na probabilidade real de impacto ao negócio, portanto não precisa levar em conta dados históricos de ocorrências pas…

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