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São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.
332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário
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332 questões no filtro
- AuditoriaControle InternoVUNESPMPE-SP2019Média
Considere a seguinte afirmação: “Um aspecto importante no tocante à confiabilidade da informação contábil é o da qualidade dos controles internos da entidade”. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
- AuditoriaControle InternoFEPESECompanhia Águas de Joinville2023Média
É recomendável que todo projeto tenha um plano de gestão de riscos que permitirá a análise da maior ou menor probabilidade de que um evento indesejado venha a acontecer. A principal atividade para este acompanhamento consiste na leitura de…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Balneário Camboriú - SC2023Média
Analise as afirmativas abaixo com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC no 1.210/09, que trata da comunicação de deficiências de controle interno. 1. O auditor deve comunicar tempestivamente, por escrito, todas as deficiências de…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Balneário Camboriú - SC2023Média
Os estágios de operação de sistemas que envolvem captação de dados, entrada, processamento, emissão de relatórios, documentação e guarda de dados oferecem riscos aparentes pela própria natureza de tarefas envolvidas. Nesse processo, quando…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Balneário Camboriú - SC2023Média
Se uma empresa possui um sistema gerenciador de bancos de dados, deve também possuir procedimentos estabelecidos para a manutenção deste. Assim, no processo de auditoria de bancos de dados, o auditor deve avaliar a existência de controles p…
- AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Viamão - RS2022Média
A NBC T 16.8 Controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público. Considerando a estrutura de controle interno, assinale a alternativa que apr…
- AuditoriaControle InternoFEPESECINCATARINA2022Média
A importância de uma deficiência ou de uma combinação de deficiências de controle interno não depende somente de a distorção ter realmente ocorrido, mas, também, da probabilidade de que a distorção poderia ocorrer e a possível magnitude da…
- AuditoriaControle InternoQuadrixCRBM 6º Região2026Média
Quanto aos fundamentos da gestão de riscos, aos programas de compliance e aos controles internos na Administração Pública, julgue o item a seguir. O processo de gestão de riscos segue as etapas de identificação, análise, avaliação, tratamen…
- AuditoriaControle InternoQuadrixCREFONO - 1ª Região2026Média
Acerca da gestão de riscos, do compliance e dos controles internos, julgue o item a seguir. Controles internos são mecanismos dispensáveis em organizações públicas que possuem controle externo pelo tribunal de contas.
- AuditoriaControle InternoQuadrixCRF-DF2026Média
No que se refere à gestão de riscos e ao compliance nas organizações públicas, julgue o item a seguir. A segregação de funções constitui princípio metodológico do controle interno, que consiste em separar as atividades de autorização, execu…
- AuditoriaControle InternoQuadrixCRF-DF2026Média
No que se refere à gestão de riscos e ao compliance nas organizações públicas, julgue o item a seguir. A etapa de identificação de riscos deve ser realizada prioritariamente após a ocorrência do evento danoso, permitindo que a organização p…
- AuditoriaControle InternoAvança SPGAMA2026Média
O relatório do controle interno, elaborado durante o exame da prestação de contas anual, possui conteúdo mínimo obrigatório. Considerando sua finalidade e estrutura, assinale a alternativa correta:
- AuditoriaControle InternoAvança SPGAMA2026Média
No âmbito da administração pública, o controle interno administrativo é uma atribuição dos próprios gestores, atuando de forma permanente na supervisão das atividades. Com base nisso, a CORRETA finalidade do controle interno é:
- AuditoriaControle InternoQuadrixCRO-SP2025Média
Em relação à auditoria, à documentação, aos procedimentos, à preparação de informações, aos controles internos e ao atendimento a auditores, julgue o item a seguir. O objetivo da avaliação dos controles internos é emitir parecer a respeito…
- AuditoriaControle InternoQuadrixCRO-SP2025Média
A respeito dos fundamentos, dos procedimentos e das técnicas aplicadas em auditoria contábil e financeira, julgue o item seguinte. O fluxograma pode ser utilizado como ferramenta de auditoria para avaliar os procedimentos internos.
- AuditoriaControle InternoQuadrixCRC-SP2025Média
As normas globais de auditoria interna do IIA (Institute of Internal Auditors) orientam a prática profissional mundial de auditoria interna e servem como base para avaliar e elevar a qualidade da função de auditoria interna. Com base nessas…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Joaçaba - SC2025Média
Leia o texto abaixo: Estudo aponta falhas no sistema de controle interno dos municípios brasileiros Um novo estudo do Banco Mundial e do Conselho Nacional de Controle Interno, Conaci, aponta que um quarto dos municípios brasileiros não têm…
- AuditoriaControle InternoAvança SPFUSAM de Caçapava - SP2025Média
O conjunto de planos e procedimentos que visa proteger os ativos de uma entidade e assegurar a confiabilidade dos registros financeiros está relacionado a:
- AuditoriaControle InternoQuadrixCFP2024Média
A respeito do sistema de controles internos e de sua relação com a auditoria, julgue o item seguinte. O auditor afere a efetividade dos controles internos como parâmetro para a definição da quantidade de testes a serem executados, de forma…
- AuditoriaControle InternoIBFCTRF - 5ª REGIÃO2024Média
Analise as afirmativas abaixo sobre gestão de risco. I. O estudo de risco sempre esteve associado a eventos probabilísticos e não determinísticos. II. A principal diferença entre risco e incerteza se refere à possibilidade do estabeleciment…
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