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São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.
332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário
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332 questões no filtro
- AuditoriaControle InternoIBFCIMBEL2024Média
Tendo como tema as ferramentas de gestão de manutenção e análise de riscos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). ( ) O FMEA é um método voltado à identificação de falhas atuantes e potenciais e seus efeito…
- AuditoriaControle InternoQuadrixCREA-GO2023Média
Em relação à auditoria, julgue o item. O Sistema de Controle Interno adota providência similar ao entendimento do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), na emissão de parecer com abstenção de opinião, quando o auditor não obtém comprovaçã…
- AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Bagé - RS2024Média
De acordo com a Norma de Contabilidade – NBC TA 265/2009, “deficiência ____________ de controle interno é a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficie…
- AuditoriaControle InternoFGVTJ-TO2022Média
O Modelo das Três Linhas foi desenvolvido para ser aplicável a todas as organizações e ajudá-las a identificar estruturas e processos que melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma forte governança e gerenciamento de risco…
- AuditoriaControle InternoCESGRANRIOELETROBRAS-ELETRONUCLEAR2022Média
A Estrutura Integrada de Controle Interno elaborada pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) tem sido uma referência no cenário corporativo. Essa estrutura se apresenta a partir de categorias de objetivos…
- AuditoriaControle InternoCESGRANRIOCFC2023Média
O Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis do Mercado Segurador da Susep, no capítulo I, trata da Legislação Contábil Aplicável ao Mercado Supervisionado. O manual faz uma ponte entre os antigos princípios de Contabilidade, os conceitos…
- AuditoriaControle InternoCESGRANRIOAGERIO2023Média
Um professor de Contabilidade irá assumir uma posição de membro do Conselho de Administração de uma instituição do sistema financeiro. O que ele não sabe é que a Resolução CMN nº 4.968/2021 dispõe sobre os sistemas de controles internos das…
- AuditoriaControle InternoCESGRANRIOAGERIO2023Média
Uma equipe está desenvolvendo a gestão de riscos de um empreendimento de seu departamento, partindo da identificação de potenciais fontes de impacto negativo para o negócio. Algumas perguntas podem ser feitas para auxiliar na identificação…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média
Julgue o próximo item, no que se refere aos órgãos de controle da governança corporativa. Os órgãos de controle têm como função primordial ajudar na implantação da burocracia funcional moderna na gestão da organização.
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média
Julgue o item subsequente, que versa sobre o controle interno das organizações. O uso de inteligência artificial no monitoramento de riscos permite prever fraudes e melhorar a eficiência dos controles internos, dispensando a análise humana.
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMPE-GO2024Média
A respeito da gestão de riscos, julgue o seguinte item. O processo de avaliação de riscos é realizado por meio das atividades de identificação, análise e avaliação de riscos.
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMPE-GO2024Média
A respeito da gestão de riscos, julgue o seguinte item. Risco residual é o risco resultante de uma ação de tratamento de riscos e não pode ser eliminado, no entanto deve ser gerenciado.
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