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Banco de Questões de Concursos

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21 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

21 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Urubici - SC2026Média

    Assinale a alternativa que apresenta corretamente objetivo(s) da atuação preventiva do controle interno.

  2. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    Em uma Unidade Básica de Saúde do Município de Tatoine, a auditoria interna identificou, em 2025, que controles falhos no gerenciamento de riscos permitiram estoque zerado de insulina para 50 diabéticos tipo 1 em tratamento contínuo, com pr…

  3. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    Durante uma auditoria interna realizada no departamento de compras e almoxarifado de uma empresa pública, o auditor analisou o processo de aquisição de materiais de saúde com base em uma ata de registro de preços. Ao verificar a Autorização…

  4. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    De acordo com a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, são princípios da gestão de riscos de um órgão ou entidade, EXCETO:

  5. AuditoriaControle InternoFUNDATECISSEG2026Média

    De acordo com a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, são princípios da gestão de riscos de um órgão ou entidade, EXCETO:

  6. AuditoriaControle InternoVUNESPCâmara de Matão - SP2026Média

    Durante o planejamento da auditoria em uma entidade do setor público, o auditor deve compreender o sistema de controles internos de modo a identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis. Esse entendimento…

  7. AuditoriaControle InternoFGVALERJ2026Média

    Sobre o Controle Interno, de acordo com o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), assinale a afirmativa correta.

  8. AuditoriaControle InternoFGVALERJ2026Média

    O Sistema de Controle Interno (SCI) é um processo integrado à gestão que atua sobre aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. Assinale a opção que apresenta a definição correta de um desses objetos de atua…

  9. AuditoriaControle InternoFGVALERJ2026Média

    Considerando o Modelo de Três Linhas do IIA e as definições de Auditoria Interna, assinale a opção que apresenta a função correta da Auditoria Interna (3ª linha) e sua relação com a gestão.

  10. AuditoriaControle InternoFGVTJ-RJ2026Média

    Uma autarquia estadual que atua na área de educação está implementando melhorias em seu sistema de governança. Porém, durante uma ação da unidade de auditoria interna da autarquia, os auditores constataram que, embora existam diretrizes for…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFAZ-PR2026Média

    Em determinado banco de médio porte, a governança de gestão de riscos está estruturada de modo que a área de gerenciamento de riscos está subordinada ao diretor comercial, que também responde pelas principais carteiras de crédito, concentra…

  12. AuditoriaControle InternoFCCAL-MS2026Média

    Sobre o controle interno, como integrante do gerenciamento de riscos corporativos:

  13. AuditoriaControle InternoFCCAL-MS2026Média

    O Gerenciamento de Riscos Corporativos (ERM) é um processo fundamental para que as organizações lidem com incertezas e otimizem a entrega de resultados. Considerando os conceitos estabelecidos por estruturas como o COSO-ERM,

  14. AuditoriaControle InternoFCCSEFAZ-SP2026Média

    O COSO (The Commitee of Sponsoring Organizations), criado em 1985, é uma entidade privada sem fins lucrativos e com objetivo de aperfeiçoar a qualidade de relatórios financeiros, em especial quanto à ocorrência de fraudes. Com a obra de 200…

  15. AuditoriaControle InternoFCCSEFAZ-SP2026Média

    O COSO (The Commitee of Sponsoring Organizations), criado em 1985, é uma entidade privada sem fins lucrativos e com objetivo de aperfeiçoar a qualidade de relatórios financeiros, em especial quanto à ocorrência de fraudes. Com a obra de 200…

  16. AuditoriaControle InternoQuadrixCRBM 6º Região2026Média

    Quanto aos fundamentos da gestão de riscos, aos programas de compliance e aos controles internos na Administração Pública, julgue o item a seguir. O processo de gestão de riscos segue as etapas de identificação, análise, avaliação, tratamen…

  17. AuditoriaControle InternoQuadrixCREFONO - 1ª Região2026Média

    Acerca da gestão de riscos, do compliance e dos controles internos, julgue o item a seguir. Controles internos são mecanismos dispensáveis em organizações públicas que possuem controle externo pelo tribunal de contas.

  18. AuditoriaControle InternoQuadrixCRF-DF2026Média

    No que se refere à gestão de riscos e ao compliance nas organizações públicas, julgue o item a seguir. A segregação de funções constitui princípio metodológico do controle interno, que consiste em separar as atividades de autorização, execu…

  19. AuditoriaControle InternoQuadrixCRF-DF2026Média

    No que se refere à gestão de riscos e ao compliance nas organizações públicas, julgue o item a seguir. A etapa de identificação de riscos deve ser realizada prioritariamente após a ocorrência do evento danoso, permitindo que a organização p…

  20. AuditoriaControle InternoAvança SPGAMA2026Média

    O relatório do controle interno, elaborado durante o exame da prestação de contas anual, possui conteúdo mínimo obrigatório. Considerando sua finalidade e estrutura, assinale a alternativa correta:

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