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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.

332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

332 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    No âmbito das atividades de monitoramento, conforme a estrutura integrada de controle interno proposta pelo COSO (2013), as avaliações independentes devem

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    A estrutura integrada do COSO (2013) versa, precipuamente, sobre

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    Entre as ampliações e mudanças relevantes realizadas na versão do COSO de 2013 está

  4. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    Assinale a opção correta a respeito do funcionamento do controle interno, de acordo com a estrutura integrada proposta pelo COSO.

  5. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    De acordo com o COSO, o controle interno é

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    De acordo com o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), a aplicação da estrutura integrada proporciona, para o público externo de uma organização e para outras partes que com ela interagem,

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    Conforme a Norma 2130 do IPPF (International Professional Practices Framework), o objetivo principal dos controles internos é

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEBDMG2025Média

    A estrutura de gerenciamento de riscos em instituições financeiras deve ser proporcional ao porte, à complexidade e ao perfil de risco da instituição. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir. A terceira linha de defesa nas instituiçõ…

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    A respeito de riscos externos e internos e sua relação com auditoria, controle e conformidade, julgue o item a seguir. A gestão de riscos associados às pessoas extrapola o escopo da auditoria de riscos operacionais, na qual se devem conside…

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    A respeito de riscos externos e internos e sua relação com auditoria, controle e conformidade, julgue o item a seguir. O risco de imagem, em uma fundação de previdência complementar, não afeta diretamente os ativos financeiros da organizaçã…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Julgue o item subsequente no que se refere ao gerenciamento de riscos e às atividades de controle interno nas organizações. Em um fundo de previdência complementar, a organização deve considerar o potencial de fraude na avaliação dos riscos…

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Julgue o item subsequente no que se refere ao gerenciamento de riscos e às atividades de controle interno nas organizações. O monitoramento, como componente do sistema de gerenciamento de riscos organizacionais, compreende o acompanhamento…

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Em relação aos objetivos, às estruturas e aos processos dos controles internos nas organizações, julgue o item que se segue. As políticas de alçadas e de autorizações estão concatenadas ao princípio de atribuição de reponsabilidades dos con…

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Em relação aos objetivos, às estruturas e aos processos dos controles internos nas organizações, julgue o item que se segue. A relação entre o custo e o benefício do controle interno pode ser avocada ao empregar R$ 10.000 de recursos da org…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Em relação aos objetivos, às estruturas e aos processos dos controles internos nas organizações, julgue o item que se segue. Os fatores associados ao ambiente de controle interno limitam-se à integridade e valores éticos, à competência dos…

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Julgue o próximo item, no que se refere aos órgãos de controle da governança corporativa. São objetivos dos órgãos de controle: ajudar no uso eficiente dos recursos da organização, na proteção da propriedade física e intelectual e no cumpri…

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Acerca da arquitetura da governança corporativa e dos órgãos que a compõem, julgue o item a seguir. A composição do conselho de administração independe do porte, da complexidade e do faturamento da organização, devendo ser baseada em dispos…

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Acerca dos controles internos nas organizações, julgue o item seguinte. Os controles internos são processos capazes de proporcionar segurança razoável, mas não absoluta, ao arranjo de governança e à alta administração.

  19. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Em relação a teorias da governança corporativa, julgue o item subsequente. De acordo com a teoria da agência, a essência do problema da agência é o conflito natural entre as atribuições fiscalizatórias dos acionistas e as do conselho de adm…

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEITAIPU BINACIONAL2024Média

    De acordo com a norma IFRS (Internacional Financial Reporting Standards) n.º 9, o hedge accounting corresponde a um(a)

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