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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 17 questões de provas oficiais de concurso, organizadas por disciplina, banca, órgão e assunto. Filtre abaixo e resolva com gabarito oficial — de graça, sem login.

17 questões · provas oficiais · gabarito + comentário

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17 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoUFMGUFMG2019Média

    Considere as afirmações sobre o controle interno: I. O controle interno visa proteger ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa. II. O auditor, ao avaliar o controle in…

  2. AuditoriaControle InternoCETREDEPrefeitura de Acaraú - CE2019Média

    Analise as afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. Constituem objetos sujeitos à atuação do Sistema de Controle Interno, ( ) atos de dispensa e inexigibilidade. ( ) constatação do cumprimento da legislaçã…

  3. AuditoriaControle InternoADM&TECPrefeitura de Teotônio Vilela - AL2019Média

    Leia as afirmativas a seguir: I. À luz da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre as normas brasileiras de controle interno, o Agente de Controle Interno tem a atribuição de criar e gerenciar as políticas públicas de assi…

  4. AuditoriaControle InternoCOPEVE-UFALPrefeitura de Porto Calvo - AL2019Média

    Resolução Conselho Federal de Contabilidade – CFC – nº 1.135 de 21.11.2008 Aprova a NBC T 16.8 – Controle interno [...] Disponível em: <www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao1135_2008.htm>. Acesso em: 05 out. 2018 Dadas as afirmativas…

  5. AuditoriaControle InternoCOSEACUFF2019Média

    As atividades de controle compreendem o que, na sistemática de trabalho anterior à do COSO - Committee of Sponsoring Organizations, era tratado como controle interno. Podem ser de duas naturezas: atividades de prevenção ou de detecção. A at…

  6. AuditoriaControle InternoADM&TECPrefeitura de Palestina - AL2019Média

    Leia as afirmativas a seguir: I. Dissimular os níveis de confiança depositados nos sistemas de controles internos é um dos objetivos da documentação de auditoria. II. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de improbidad…

  7. AuditoriaControle InternoCONSULPAMPrefeitura de Viana - ES2019Média

    No amplo contexto na gestão empresarial, surge a Controladoria como ferramenta de auxílio dos Gestores. No intuito de auxiliar no processo de controle econômico, financeiro e contábil, a área da Controladoria utilizando-se de ferramentas té…

  8. AuditoriaControle InternoADM&TECPrefeitura de Teotônio Vilela - AL2019Média

    Leia as afirmativas a seguir: I. No Brasil, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, conforme disposto no Art. 5…

  9. AuditoriaControle InternoIBADEPrefeitura de Aracruz - ES2019Média

    É responsável pela implantação do sistema de controle interno na empresa:

  10. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Porto Alegre - RS2019Média

    O auditor deve informar de forma apropriada as deficiências de controle interno que foram identificadas na auditoria das demonstrações contábeis aos responsáveis pela governança e à administração. A NBC TA do CFC define requisitos para a co…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFAZ-RS2019Média

    A respeito do estudo e da avaliação do sistema contábil e dos controles internos das entidades, julgue os itens seguintes. I O sistema contábil e de controles internos compreende o plano de organização e o conjunto integrado de métodos e pr…

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFAZ-RS2019Média

    Assinale a opção que indica o componente de controle interno que serve de fundamento para os demais componentes e que se refere diretamente aos valores éticos e à criação de uma cultura de honestidade dentro de uma entidade.

  13. AuditoriaControle InternoFCCSEMEF de Manaus - AM2019Média

    Quanto à interação constitucionalmente determinada entre controle externo e controle interno,

  14. AuditoriaControle InternoVUNESPMPE-SP2019Média

    Considere a seguinte afirmação: “Um aspecto importante no tocante à confiabilidade da informação contábil é o da qualidade dos controles internos da entidade”. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

  15. AuditoriaControle InternoUFU-MGUFU-MG2019Média

    Em uma organização, o controle interno representa o conjunto de procedimentos, de métodos ou de rotinas com o objetivo de proteger os ativos, de produzir dados contábeis confiáveis e de ajudar a administração na condução ordenada dos negóci…

  16. AuditoriaControle InternoCFCCFC2019Média

    Com base na norma de comunicação de deficiências de controle interno, encontram-se listados abaixo exemplos de deficiências significativas. Analise os aspectos listados e assinale a opção INCORRETA.

  17. AuditoriaControle InternoCFCCFC2019Média

    Com base na norma de comunicação de deficiências de controle interno, encontram-se listados abaixo os aspectos que o auditor deve considerar para determinar se a deficiência ou o conjunto de deficiências é significativa. Com relação a esse…

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