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11 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário
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11 questões no filtro
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Mafra - SC2024Média
De acordo com a Lei Complementar n° 093/2023, uma das atribuições do órgão central do sistema de controle interno é a de determinar a devolução de valores pelos gestores, aplicados em desconformidade com os princípios constitucionais ou nor…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Urubici - SC2026Média
Assinale a alternativa que apresenta corretamente objetivo(s) da atuação preventiva do controle interno.
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de São Carlos - SC2021Média
Segundo a NBC TA 315 (R1), o Controle Interno é o:
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Mafra - SC2024Média
De acordo com a Lei Complementar n° 093/2023, o processo desenvolvido para identificar eventos que possam afetar o desempenho da entidade, a fim de monitorar riscos e assegurar que estejam compatíveis com a propensão ao risco estabelecida,…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Mafra - SC2024Média
De acordo com a Lei Complementar n° 093/2023, são macrofunções do sistema de controle interno, compliance e integridade, sob supervisão do órgão central, as atividades de: 1. Auditoria. 2. Corregedoria. 3. Controle institucional e controlad…
- AuditoriaControle InternoFEPESECompanhia Águas de Joinville2023Média
É recomendável que todo projeto tenha um plano de gestão de riscos que permitirá a análise da maior ou menor probabilidade de que um evento indesejado venha a acontecer. A principal atividade para este acompanhamento consiste na leitura de…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Balneário Camboriú - SC2023Média
Analise as afirmativas abaixo com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC no 1.210/09, que trata da comunicação de deficiências de controle interno. 1. O auditor deve comunicar tempestivamente, por escrito, todas as deficiências de…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Balneário Camboriú - SC2023Média
Os estágios de operação de sistemas que envolvem captação de dados, entrada, processamento, emissão de relatórios, documentação e guarda de dados oferecem riscos aparentes pela própria natureza de tarefas envolvidas. Nesse processo, quando…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Balneário Camboriú - SC2023Média
Se uma empresa possui um sistema gerenciador de bancos de dados, deve também possuir procedimentos estabelecidos para a manutenção deste. Assim, no processo de auditoria de bancos de dados, o auditor deve avaliar a existência de controles p…
- AuditoriaControle InternoFEPESECINCATARINA2022Média
A importância de uma deficiência ou de uma combinação de deficiências de controle interno não depende somente de a distorção ter realmente ocorrido, mas, também, da probabilidade de que a distorção poderia ocorrer e a possível magnitude da…
- AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Joaçaba - SC2025Média
Leia o texto abaixo: Estudo aponta falhas no sistema de controle interno dos municípios brasileiros Um novo estudo do Banco Mundial e do Conselho Nacional de Controle Interno, Conaci, aponta que um quarto dos municípios brasileiros não têm…
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- Direito da Criança e do Adolescente - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069 de 1990
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