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Banco de Questões de Concursos

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11 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

11 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoVUNESPPrefeitura de Pindamonhangaba - SP2023Média

    Ainda em relação à situação descrita na questão anterior, é correto afirmar que a eventual decisão da empresa de criação de alçadas de aprovação de pagamentos a serem realizados, conforme o seu valor, seria uma iniciativa ligada diretamente…

  2. AuditoriaControle InternoVUNESPTCM-SP2023Média

    O controle e a avaliação da execução orçamentária vale-se, além dos preceitos legais, de responsáveis para exercer as funções correlacionadas. Para bem atender a esse objetivo há o amparo do sistema de controle interno. Tal sistema deverá

  3. AuditoriaControle InternoVUNESPPrefeitura de São Paulo - SP2023Média

    A organização responsável pela publicação do Guia GOV 9130 e 9100, objetivando prover modelos e mecanismos para gestão e controle de riscos aplicáveis a área pública, é:

  4. AuditoriaControle InternoVUNESPUNIFESP2024Média

    As informações coletadas por meio da realização de procedimentos de avaliação de risco são usadas como evidência de auditoria para fornecer a base para

  5. AuditoriaControle InternoVUNESPARSESP2025Média

    A controladoria no setor público tem utilizado o Modelo das Três Linhas de Defesa para realizar a gestão de riscos e controles, organizando as responsabilidades dos atores em níveis que atuam de forma concomitante. Avaliação e assessoria in…

  6. AuditoriaControle InternoVUNESPARSESP2025Média

    Sobre as comunicações das deficiências de controle interno à administração, assinale a alternativa correta.

  7. AuditoriaControle InternoVUNESPCâmara de Matão - SP2026Média

    Durante o planejamento da auditoria em uma entidade do setor público, o auditor deve compreender o sistema de controles internos de modo a identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis. Esse entendimento…

  8. AuditoriaControle InternoVUNESPPrefeitura de Pindamonhangaba - SP2023Média

    Assinale a alternativa que traz a correta definição de “ambiente de controle”, como componente dos controles internos de uma organização.

  9. AuditoriaControle InternoVUNESPPrefeitura de Pindamonhangaba - SP2023Média

    É responsabilidade da auditoria externa no âmbito de uma auditoria de demonstrações financeiras:

  10. AuditoriaControle InternoVUNESPUNIFESP2024Média

    Fatores de risco inerentes são características de eventos ou condições que afetam a suscetibilidade à distorção, independentemente de ser causada por fraude ou erro, de uma afirmação relevante sobre uma

  11. AuditoriaControle InternoVUNESPMPE-SP2019Média

    Considere a seguinte afirmação: “Um aspecto importante no tocante à confiabilidade da informação contábil é o da qualidade dos controles internos da entidade”. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

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