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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.

332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

332 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    No que se refere o plano de organização, métodos e medidas adotados pelas entidades para proteger seus ativos, garantir retorno sustentável e verificar exatidão e fidelidade dos atos no seguimento das políticas administrativas, julgue o pró…

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANP2022Média

    Considerando o controle interno e o parecer de auditoria, julgue o item seguinte. Os controles internos da entidade, além de se constituírem em objeto dos trabalhos de auditoria, também contribuem com o bom desempenho desta, caso sejam efic…

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANP2022Média

    Em relação às auditorias interna e externa, julgue o item que se segue. A auditoria interna cumpre o papel de assessoramento da administração da entidade e tem por finalidade melhorar a gestão, os processos e os sistemas de controles intern…

  4. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    Na escala de probabilidade de ocorrência de eventos em análise pela auditoria, o evento que poderá ocorrer excepcionalmente, porém, não havendo elementos ou informações que indiquem essa possibilidade, pode ser classificado como

  5. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    Considere que a implantação de um portal de pagamentos a fornecedores tenha permitido diminuir custos administrativos, reduzir carga de trabalho e mitigar riscos nos tratamentos e na realização de pagamentos aos fornecedores da ApexBrasil.…

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    Quando a abordagem corporativa para a gestão de riscos está desenvolvida e comunicada significa que a maturidade de gestão de riscos está

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    Em caso de inadimplemento do objetivo estratégico “atuar em rede com parceiros estratégicos nacionais e internacionais”, a organização estaria incorrendo, precipuamente, no risco

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    Com relação à auditoria embasada em riscos, julgue os itens seguintes. I O nível de asseguração fornecido pela auditoria deve ser comunicado em relatório sob a forma de opinião ou conclusão. II A asseguração limitada representa nível de cer…

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    A respeito do gerenciamento de riscos em auditoria aplicável à ApexBrasil, assinale a opção correta.

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    A auditoria baseada em riscos

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    De acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005, que trata, entre outros temas, da segurança dos registros de auditoria, devem existir regras claras para o tratamento das falhas informadas pelos usuários ou pelos programas de sistemas no que di…

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAPEX Brasil2022Média

    A governança corporativa da auditoria interna

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMinistério da Economia2020Média

    Com relação à gestão de riscos, julgue os seguintes itens. A definição de critérios de riscos é feita durante o estabelecimento do contexto da gestão de riscos.

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMinistério da Economia2020Média

    Com relação à gestão de riscos, julgue os seguintes itens. A análise de riscos deve ser feita com base na realidade atual e na probabilidade real de impacto ao negócio, portanto não precisa levar em conta dados históricos de ocorrências pas…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAL-CE2021Média

    Segundo o COSO, todo sistema de controle interno está sujeito a falhas, causadas por limitações em sua própria estrutura, que acabam comprometendo sua efetividade. Considera-se como uma dessas limitações a I ocorrência de falhas humanas pro…

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAL-CE2021Média

    Para o COSO, o monitoramento em um sistema de controles internos caracteriza-se por ser um

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAL-CE2021Média

    O COSO descreve a estrutura integrada de controles internos como um conjunto de cinco componentes integrados e cada um com foco específico de atuação. Um desses componentes é o ambiente de controle, cuja atuação abrange

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAL-CE2021Média

    Segundo o COSO, a estrutura de controle interno tem sua atuação voltada para três categorias de objetivos organizacionais. A esse respeito, julgue os itens a seguir, no que se refere a órgãos públicos estaduais. I O emprego de dados desatua…

  19. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAL-CE2021Média

    Com base nas orientações do COSO (Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway), controle interno caracteriza-se como

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEAL-CE2021Média

    Para que as funções de governança sejam executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos devem ser adotados, como liderança, estratégia e controle. Assinale a opção correspondente à função do mecanismo controle.

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