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Banco de Questões LEVEL

Questões de Controle Interno da Entidade Auditada

São 38 questões de Controle Interno da Entidade Auditada de provas oficiais, com gabarito oficial.

38 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

38 questões no filtro

  1. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPSPTrans2024Média

    A deficiência ou a combinação de deficiências de controles internos que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança, é denominada tecnicamente de

  2. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPCM Jaboticabal2024Média

    Segundo as normas técnicas de auditoria aplicáveis no Brasil, há situações em que o auditor ao identificar deficiências nos controles internos de uma entidade auditada pode entender não ser apropriado comunicar tais deficiências diretamente…

  3. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPUNICAMP2023Média

    Em que consiste a segregação de funções no escopo dos controles internos de uma organização?

  4. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPEPC2023Média

    Selecione a alternativa que contém uma definição correta do papel do controle interno nas organizações.

  5. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPEPC2023Média

    A segregação de funções auxilia na prevenção às fraudes, pois

  6. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPCM SJC2023Média

    Deficiência de controle interno existe quando:

  7. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPPref Guararema2023Média

    A responsabilidade pela avaliação dos custos e benefícios de implementar medidas corretivas na análise dos controles internos é:

  8. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPSP Regula2023Média

    Sob a ótica da auditoria independente, deficiência de controle interno existe quando o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente

  9. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPPref Pres Prudente2022Média

    É(São) indicador(es) de deficiência significativa de controle interno:

  10. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPALESP2022Média

    O conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas, com o objetivo de proteger os ativos de uma organização, produzir dados contábeis confiáveis e auxiliar a administração na condução dos negócios da entidade, é denominado de

  11. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaVUNESPCM Serrana2019Média

    O processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança e pela administração em geral para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade no que se refere a confiabilidade dos relatórios fi…

  12. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaINSTITUTO AOCPCODEBA2023Média

    O controle interno refere-se a um conjunto de métodos e procedimentos, implementados e mantidos pela organização, no intuito de auxiliar a administração em seus objetivos organizacionais. Nesse sentido, o controle interno é uma ferramenta i…

  13. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaFUNDATECCREF 22026Média

    Com base na Norma de Contabilidade NBC TA 265 – Comunicação de Deficiências de Controle Interno, analise as assertivas a seguir: I. A importância de uma deficiência ou de uma combinação de deficiências de controle interno depende exclusivam…

  14. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaINSTITUTO AOCPIF CE2026Média

    Durante auditoria interna em uma instituição pública, verificou-se que diversos equipamentos de informática recém-adquiridos estavam sendo utilizados pelos setores administrativos sem registro formal. A responsável pelo setor comunicou que…

  15. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaINSTITUTO AOCPIF CE2026Média

    Em uma autarquia federal, auditoria interna identificou que diferentes unidades administrativas passaram a adotar procedimentos próprios para execução de atividades semelhantes, justificando tais práticas pela busca de maior agilidade no at…

  16. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaINSTITUTO AOCPFUNPRESP-JUD2021Média

    Em relação às características e aos objetivos de um sistema de controle interno, julgue o item a seguir. Pessoal com adequada qualificação técnica e profissional para a execução de suas atribuições compreende uma característica de um eficie…

  17. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaINSTITUTO AOCPFUNPRESP-JUD2021Média

    A respeito da conceituação de controle e controle interno, julgue o seguinte item. Controlar um objeto significa influenciar seu comportamento de modo a obter um resultado desejado.

  18. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaINSTITUTO AOCPFUNPRESP-JUD2021Média

    A respeito da conceituação de controle e controle interno, julgue o seguinte item. Quando o fator controlado é de natureza física, química ou mecânica, os controles agem com menor eficácia em função da imprevisibilidade do comportamento.

  19. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaINSTITUTO AOCPFUNPRESP-JUD2021Média

    Em relação às características e aos objetivos de um sistema de controle interno, julgue o item a seguir. São objetivos básicos do controle interno: a salvaguarda dos interesses dos gestores, a previsão dos informes e relatórios financeiros…

  20. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaINSTITUTO AOCPFUNPRESP-JUD2021Média

    Em relação às características e aos objetivos de um sistema de controle interno, julgue o item a seguir. Um dos objetivos do controle interno é a aderência às políticas existentes. Esse objetivo assegura que os desejos da administração seja…

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