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8 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

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8 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    Julgue o item seguinte, relativos à gestão de riscos. Na gestão de riscos, o nível de risco refere-se à significância de um risco, demonstrada pela combinação das consequências e de seu impacto.

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item seguinte. Caso um auditor detecte desvios de controles nos quais ele pretenda confiar, é adequado avaliar se os riscos de distorção…

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    Acerca das noções básicas de auditoria interna e externa, gerenciamento de riscos e metodologia COSO, julgue o item a seguir. A auditoria interna tem como objetivo principal assegurar que não ocorram erros ou fraudes dentro da organização.

  4. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item a seguir. O ambiente de controle é composto por elementos como integridade e valores éticos; compromisso com a competência; estrutur…

  5. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item a seguir. O controle interno avalia as normas e rotinas aplicáveis aos negócios das entidade, mas não tem relação com a promoção da…

  6. AuditoriaControle Interno da Entidade AuditadaCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item a seguir. O controle interno é parte da assessoria direta da alta administração, de modo que não possui autonomia e independência na…

  7. AuditoriaPlanejamento de Auditoria IndependenteCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item a seguir. A extensão dos procedimentos de auditoria é determinada considerando-se a materialidade envolvida nas transações e o grau…

  8. AuditoriaMaterialidade, Relevância e Risco em Auditoria IndependenteCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item a seguir. Caso um auditor detecte desvios de controles nos quais ele pretenda confiar, é adequado avaliar se os riscos de distorção…

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