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Banco de Questões de Concursos

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59 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

59 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Julgue o item a seguir, em relação à auditoria de itens do balanço regulados pela legislação societária brasileira, às empresas públicas e à governança corporativa. A Lei Sarbanes-Oxley estabelece a necessidade de avaliação e certificação d…

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que diz respeito aos programas de integridade organizacionais, julgue o item seguinte. O background check encerra-se nas pesquisas de distribuição de ações judiciais e na consulta de processos administrativos e da situação cadastral do q…

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que diz respeito aos programas de integridade organizacionais, julgue o item seguinte. Além de atuar como mitigador de riscos de integridade, a due diligence torna possível identificar oportunidades e agregar conhecimento ao nicho de neg…

  4. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que diz respeito aos programas de integridade organizacionais, julgue o item seguinte. Diferentemente do abuso de posição ou de poder em favor de interesses privados, o conflito de interesses não chega a constituir transgressão à integri…

  5. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Com relação aos indicadores de fraude e à segregação de funções, julgue o item a seguir. Segregar funções melhora a efetividade dos controles internos.

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que se refere aos principais tipos de controles de riscos, julgue o item subsequente. A proteção física dos bens de uma entidade permite a detecção dos riscos sofridos por esses bens.

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que se refere aos principais tipos de controles de riscos, julgue o item subsequente. Os manuais internos de procedimentos desenvolvidos para uso do corpo de colaboradores de uma entidade contribuem para a gestão preventiva dos riscos.

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    No que se refere aos principais tipos de controles de riscos, julgue o item subsequente. A alta administração de uma companhia, ao confrontar os desempenhos atingidos com os desempenhos orçados, realiza uma atividade de controle preventiva.

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Relativamente às características gerais do padrão COSO, julgue o item que se segue. A gestão eficaz de riscos implica um equilíbrio entre exposições a riscos, ganhos e custos.

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Relativamente às características gerais do padrão COSO, julgue o item que se segue. As atividades de controle compreendem políticas e procedimentos relacionados à gestão de riscos e têm a finalidade de garantir que as respostas aos riscos s…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETBG2023Média

    Relativamente às características gerais do padrão COSO, julgue o item que se segue. Ambiente de controle é a estrutura da organização sobre a qual se aplicam os procedimentos de controle interno.

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFIN de Fortaleza - CE2023Média

    De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e de Auditoria (NBC TA), julgue o item subsecutivo. Caso detecte desvios de controles nos quais pretende confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender a questão e sua…

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFIN de Fortaleza - CE2023Média

    Julgue o item a seguir, conforme as publicações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). A lista de adimplência de clientes de uma entidade pode ser enquadrada no conceito de dado.

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFIN de Fortaleza - CE2023Média

    Julgue o item a seguir, conforme as publicações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Em alguns casos, o auditor independente pode ser contratado para revisar ou examinar a eficácia do controle interno…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMPE-RO2023Média

    Entre as finalidades do sistema de controle interno do Poder Executivo federal inclui-se a de

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    Julgue o item seguinte, relativos à gestão de riscos. Na gestão de riscos, o nível de risco refere-se à significância de um risco, demonstrada pela combinação das consequências e de seu impacto.

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item seguinte. Caso um auditor detecte desvios de controles nos quais ele pretenda confiar, é adequado avaliar se os riscos de distorção…

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    Acerca das noções básicas de auditoria interna e externa, gerenciamento de riscos e metodologia COSO, julgue o item a seguir. A auditoria interna tem como objetivo principal assegurar que não ocorram erros ou fraudes dentro da organização.

  19. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECGDF2023Média

    As atividades de monitoramento têm por objetivo

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECGDF2023Média

    A descoberta, pela equipe de vigilância, de pessoa circulando no prédio de uma organização sem fazer uso de crachá de identificação, peça obrigatória para se ter acesso às dependências do prédio, caracteriza um controle do tipo

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