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Banco de Questões de Concursos

São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.

332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

332 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMPE-CE2025Média

    A respeito do processamento eletrônico de dados, dos riscos de auditoria e das evidências em auditoria, julgue o próximo item. Durante a auditoria de uma empresa que possui um programa de compliance robusto, o auditor, ao avaliar os riscos…

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média

    Julgue o item subsequente, que versa sobre o controle interno das organizações. A transparência na comunicação sobre as deficiências identificadas nos controles internos contribui para a melhoria contínua da governança corporativa.

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média

    Acerca da governança corporativa e do plano de ação, julgue o item subsecutivo. O plano de ação resultante do monitoramento dos controles internos deve abranger todas as deficiências identificadas, independentemente do nível de risco.

  4. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    De acordo com o COSO, as limitações de um sistema eficaz de controle interno podem ser resultado de

  5. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média

    No que diz respeito a técnicas e procedimentos de auditoria, assinale a opção em que é apresentado exemplo de controle interno avaliado pela auditoria interna.

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEBDMG2025Média

    A estrutura de gerenciamento de riscos em instituições financeiras deve ser proporcional ao porte, à complexidade e ao perfil de risco da instituição. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir. A governança do gerenciamento de riscos d…

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Julgue o item a seguir a respeito da relação entre os controles internos, os objetivos estratégicos e o perfil dos riscos organizacionais. Os controles internos devem suportar processos organizacionais para monitorar os denominados riscos e…

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Julgue o item a seguir a respeito da relação entre os controles internos, os objetivos estratégicos e o perfil dos riscos organizacionais. O gerenciamento de riscos e os controles internos eficazes pressupõem o estabelecimento de objetivos…

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Julgue o item subsequente no que se refere ao gerenciamento de riscos e às atividades de controle interno nas organizações. O auditor deve comunicar verbalmente a descrição das deficiências significativas encontradas no controle interno e r…

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Acerca da arquitetura da governança corporativa e dos órgãos que a compõem, julgue o item a seguir. A arquitetura de governança corporativa é a mesma para todas as organizações.

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Acerca da arquitetura da governança corporativa e dos órgãos que a compõem, julgue o item a seguir. O conselho de administração tem por foco, em geral, a criação de valor para a organização, no longo prazo.

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média

    Acerca dos controles internos nas organizações, julgue o item seguinte. Os controles internos compensatórios são implementados para mitigar riscos em situações em que não é possível a adoção de um controle interno direto.

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECNPQ2024Média

    O conselho de administração de determinada organização, ao aprovar a implantação de um sistema de governança, resolveu pela instalação de um comitê de auditoria em detrimento da constituição de um conselho fiscal, e decidiu pela contratação…

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECNPQ2024Média

    O conselho de administração de determinada organização, ao aprovar a implantação de um sistema de governança, resolveu pela instalação de um comitê de auditoria em detrimento da constituição de um conselho fiscal, e decidiu pela contratação…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESTM2025Média

    Julgue o próximo item, referente à gestão de riscos. As instâncias de governança acompanham a execução das políticas e projetos, avaliando os resultados alcançados e a eficácia das ações implementadas.

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESTM2025Média

    Julgue o próximo item, referente à gestão de riscos. O processo de gestão de riscos dispensa a aplicação sistemática de atividades coordenadas e foca as etapas de estabelecimento do contexto, identificação, análise, avaliação e tratamento d…

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEMPE-CE2025Média

    A respeito do processamento eletrônico de dados, dos riscos de auditoria e das evidências em auditoria, julgue o próximo item. Na auditoria de uma empresa que utiliza blockchain para registrar suas transações, o auditor, ao avaliar a integr…

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média

    Acerca da governança corporativa e do plano de ação, julgue o item subsecutivo. A ausência de um sistema estruturado de controle interno pode comprometer a credibilidade da organização perante investidores, órgãos reguladores e sociedade.

  19. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média

    Acerca da governança corporativa e do plano de ação, julgue o item subsecutivo. A governança corporativa e o controle interno são independentes: o primeiro trata apenas de políticas estratégicas, enquanto o segundo lida com processos operac…

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média

    A respeito do monitoramento e das atividades aplicadas no controle interno, julgue o item que se segue. O monitoramento dos controles internos deve ocorrer apenas quando identificado um problema relevante na organização.

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