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São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.
332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário
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332 questões no filtro
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCU2025Média
Julgue o próximo item, tendo como base as normas de controle interno. O rol de responsáveis deve ser mantido permanentemente atualizado, incluindo-se todos os ordenadores de despesa e demais servidores com atribuições relacionadas à gestão…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCU2025Média
Julgue o próximo item, tendo como base as normas de controle interno. A ausência de conformidade documental em processo de despesa constitui irregularidade que impede o prosseguimento da execução, devendo ser sanada antes da efetivação do p…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESUSEP2025Média
No que se refere à estrutura de gestão de riscos corporativos denominada COSO ERM (enterprise risk management), julgue o seguinte item. Nessa estrutura, a comunicação e o reporte de informações sobre riscos dentro da organização são conside…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESTM2025Média
Julgue o próximo item, referente à gestão de riscos. Uma das etapas fundamentais da gestão de riscos é a avaliação da probabilidade e do impacto dos riscos identificados.
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFAZ-RJ2025Média
A fim de realizar um eficaz monitoramento contínuo de riscos, bem como se adaptar às mudanças frequentes nas regulações e no mercado, uma empresa de serviços financeiros que opere em um ambiente altamente regulamentado deve
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média
Em relação ao ambiente de controle e à avaliação de riscos, julgue o item seguinte. A avaliação de riscos deve considerar aspectos financeiros, operacionais, estratégicos e de conformidade para garantir a integridade dos processos organizac…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média
A respeito do monitoramento e das atividades aplicadas no controle interno, julgue o item que se segue. A segregação de funções é uma atividade de controle interno recomendada para reduzir riscos operacionais e fraudes.
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média
No que concerne a boas práticas em gerenciamento de riscos corporativos e planejamento e gestão de ciência, tecnologia e inovação, julgue o item subsequente. O modelo de gerenciamento de riscos proposto pelo The Orange Book preconiza que o…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEEMBRAPA2025Média
No que concerne a boas práticas em gerenciamento de riscos corporativos e planejamento e gestão de ciência, tecnologia e inovação, julgue o item subsequente. As implicações da estratégia escolhida, os riscos na sua execução e a possibilidad…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média
A utilização da estrutura integrada de controles internos proposta pelo COSO pode variar de acordo com os papéis desempenhados por cada parte interessada de uma entidade. Nesse sentido, de acordo com o COSO, para utilizar as referidas recom…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média
A estrutura integrada proposta pelo COSO apresenta três categorias de objetivos, bem como suas respectivas descrições, o que permite às organizações se concentrarem em diferentes aspectos do controle interno. Nesse sentido, a categoria de o…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média
Assinale a opção em que são corretamente apresentados os componentes integrados do controle interno, de acordo com o COSO.
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média
A estrutura integrada do COSO estabelece 17 princípios, que representam os conceitos fundamentais associados a cada componente do controle interno. Assinale a opção em que são corretamente identificadas as relações entre os componentes e os…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEBRAE-NACIONAL2025Média
De acordo com as normas do IPPF relativas a técnicas e procedimentos de auditoria, controles internos são considerados eficazes quando
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETRT - 10ª REGIÃO (DF e TO)2025Média
À luz das disposições do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, julgue o item que se segue. Cabe às áreas de gestão de riscos e controle interno levantar os riscos relacionados à adoção ou não adoção de critérios de suste…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANM2025Média
No que concerne à abordagem comportamental na governança, aos principais órgãos de governança corporativa, às áreas de controle, à gestão de riscos e ao compliance, julgue o próximo item. A gestão de risco não deve se limitar a reduzir as o…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2025Média
No que se refere a riscos e compliance em governança corporativa, julgue o item a seguir. Nas diversas definições sobre o termo risco, encontra-se um ou mais elementos de incerteza sobre o futuro.
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média
Acerca da relação entre objetivos e componentes do controle interno, julgue o item a seguir. No controle interno, os componentes do gerenciamento de riscos corporativo envolvem todas as unidades de uma organização, embora alguns componentes…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média
No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade dos controles internos, julgue o item a seguir. No âmbito do controle interno, o gerenciamento dos riscos corporativos é um processo organizacional…
- AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média
No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade dos controles internos, julgue o item a seguir. Na estrutura de gerenciamento de riscos corporativos do controle interno, os objetivos de comunicaçã…
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- Direito da Criança e do Adolescente - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069 de 1990
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