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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 17 questões de provas oficiais de concurso, organizadas por disciplina, banca, órgão e assunto. Filtre abaixo e resolva com gabarito oficial — de graça, sem login.

17 questões · provas oficiais · gabarito + comentário

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17 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    Em uma Unidade Básica de Saúde do Município de Tatoine, a auditoria interna identificou, em 2025, que controles falhos no gerenciamento de riscos permitiram estoque zerado de insulina para 50 diabéticos tipo 1 em tratamento contínuo, com pr…

  2. AuditoriaControle InternoFUNDATECISSEG2026Média

    De acordo com a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, são princípios da gestão de riscos de um órgão ou entidade, EXCETO:

  3. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    Durante uma auditoria interna realizada no departamento de compras e almoxarifado de uma empresa pública, o auditor analisou o processo de aquisição de materiais de saúde com base em uma ata de registro de preços. Ao verificar a Autorização…

  4. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    De acordo com a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, são princípios da gestão de riscos de um órgão ou entidade, EXCETO:

  5. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Santa Rosa - RS2025Média

    Os controles internos administrativos implementados em uma organização devem, prioritariamente, ter caráter preventivo; prevalecer como instrumentos auxiliares de gestão; assim como devem:

  6. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Soledade - RS2025Média

    Considerando a avaliação e a gestão de riscos da Auditoria Interna, analise as assertivas a seguir: I. Gerenciamento de riscos é o processo que visa identificar, avaliar, gerenciar e eliminar potenciais eventos ou situações, para fornecer u…

  7. AuditoriaControle InternoFUNDATECGHC-RS2025Média

    No contexto da auditoria interna do SUS, o controle e a avaliação dos custos assistenciais em enfermagem dependem de diversos fatores estruturais e operacionais. Assinale a alternativa que apresenta uma ação essencial para garantir a efetiv…

  8. AuditoriaControle InternoFUNDATECCRC-RS2025Média

    Conforme Marcelo Cavalcanti Almeida (2017), as limitações inerentes ao controle interno referem-se principalmente aos seguintes aspectos: I. Conluio de funcionários na apropriação de bens da empresa. II. Funcionários negligentes na execução…

  9. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Cruzaltense - RS2024Média

    Em 31/12/2021, um auditor de controle interno municipal verificou que a despesa total com pessoal da Câmara de Vereadores, no período de apuração, atingiu o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Considerando que a receita co…

  10. AuditoriaControle InternoFUNDATECIFC-SC2023Média

    A Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e Controladoria-Geral da União, estabelece que os processos de gestão de riscos dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal devem observar os…

  11. AuditoriaControle InternoFUNDATECBRDE2023Média

    Conforme Brito (2016), o risco é a probabilidade, estimada ou calculada, da ocorrência de um fato negativo, sendo uma das principais variáveis que afetam os investimentos. Em um mundo globalizado, a necessidade de gerenciamento de riscos é…

  12. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Porto Alegre - RS2019Média

    O auditor deve informar de forma apropriada as deficiências de controle interno que foram identificadas na auditoria das demonstrações contábeis aos responsáveis pela governança e à administração. A NBC TA do CFC define requisitos para a co…

  13. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Santa Rosa - RS2018Média

    Consideram-se componentes dos controles internos, EXCETO:

  14. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Viamão - RS2022Média

    A NBC T 16.8 Controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público. Considerando a estrutura de controle interno, assinale a alternativa que apr…

  15. AuditoriaControle InternoFUNDATECBRDE2017Média

    De acordo com o Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (COSO), são componentes de gerenciamento de riscos:

  16. AuditoriaControle InternoFUNDATECSEFAZ-RS2009Média

    Compreende o conjunto de métodos, políticas e procedimentos adotados dentro de uma organização para assegurar a salvaguarda dos ativos, a exatidão e confiabilidade da informação gerencial e dos registros financeiros, a promoção da eficiênci…

  17. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Bagé - RS2024Média

    De acordo com a Norma de Contabilidade – NBC TA 265/2009, “deficiência ____________ de controle interno é a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficie…

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