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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.

332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

332 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca de controle, riscos e compliance, julgue o próximo item. Compliance é um processo contínuo que envolve a identificação das exigências éticas, administrativas e legais, a análise e mitigação dos riscos de não conformidade e a adoção d…

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca de controle, riscos e compliance, julgue o próximo item. Códigos de compliance estabelecem regulamentos a serem observados por todos os integrantes da organização e devem ser aliados à implementação de mecanismos de treinamento, moni…

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca de controle, riscos e compliance, julgue o próximo item. No contexto do controle interno, a avaliação de riscos compreende práticas e procedimentos adotados pela empresa para minimizar a ocorrência e(ou) os impactos dos riscos ineren…

  4. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca de controle, riscos e compliance, julgue o próximo item. O controle interno é um processo levado a efeito pela diretoria, sendo desenhado objetivamente para fornecer informações pontuais acerca de ameaças para a organização.

  5. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca de controle, riscos e compliance, julgue o próximo item. Entre os objetivos gerais a serem alcançados a partir de controles internos adequadamente estruturados, inclui-se a salvaguarda dos recursos para evitar sua perda, mau uso e da…

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca de controle, riscos e compliance, julgue o próximo item. Quando não geridos adequadamente, os riscos ameaçam o atingimento dos objetivos, o cumprimento dos prazos, o controle dos custos e da qualidade de um programa, projeto ou entre…

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    A respeito da abordagem comportamental da governança e dos principais órgãos da governança corporativa, julgue o item que se segue. O conselho de administração e a diretoria compartilham as atribuições de responsabilidade pela gestão e de r…

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Em relação a teorias da governança corporativa, julgue o item subsequente. De acordo com a teoria da dependência dos recursos, o acesso a recursos físicos e financeiros deve ocorrer, invariavelmente, no ambiente interno da companhia, cabend…

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Em relação a teorias da governança corporativa, julgue o item subsequente. No âmbito da teoria da firma, como as firmas estão decisivamente envolvidas na determinação de variáveis como investimento, preços, emprego, produção e salários, tor…

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Em relação a teorias da governança corporativa, julgue o item subsequente. A teoria dos stakeholders estabelece que as companhias devem ser dirigidas com foco no interesse único dos seus acionistas, exercendo os stakeholders um papel secund…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Em relação a teorias da governança corporativa, julgue o item subsequente. Os custos de coletar informações, de negociar e de estabelecer contratos são custos de transação, isto é, referem-se ao tempo e ao esforço requerido para a execução…

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca do histórico e de conceitos da governança corporativa, julgue o item a seguir. Governança corporativa pode ser definida como o sistema e a estrutura de poder que regem os mecanismos pelos quais as companhias são dirigidas e controlad…

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca do histórico e de conceitos da governança corporativa, julgue o item a seguir. As publicações das Diretrizes de Governança Corporativa pela General Motors e do Cadbury Report na Inglaterra figuram como marcos importantes da década de…

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca do histórico e de conceitos da governança corporativa, julgue o item a seguir. No sistema de pesos e contrapesos da sociedade anônima, podem ser incluídas a verificação dos conflitos de interesse, a fiscalização interna e a auditoria…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca do histórico e de conceitos da governança corporativa, julgue o item a seguir. No processo de evolução histórica da governança, entre os anos 50 e 60 do século passado, as corporações caracterizavam-se, entre outros fatores, pela fra…

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEANTT2024Média

    Acerca do histórico e de conceitos da governança corporativa, julgue o item a seguir. O gestor de uma companhia é o responsável por representá-la perante o acionista, além de orientar e monitorar os membros do conselho de administração.

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECAU-BR2024Média

    Quanto à prevenção e gestão de riscos, julgue o próximo item. A gestão de riscos deve levar em consideração as necessidades específicas da organização em face dos objetivos que dão suporte à sua missão e dos riscos associados, o que envolve…

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECNPQ2024Média

    No que se refere a riscos e compliance e à gestão de riscos em tecnologia da informação (TI), julgue o item seguinte. Os gestores de TI são responsáveis pela decisão a respeito da implantação de um sistema de governança de TI.

  19. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECNPQ2024Média

    No que se refere a riscos e compliance e à gestão de riscos em tecnologia da informação (TI), julgue o item seguinte. As ações relacionadas a compliance devem estar fundamentadas em critérios éticos refletidos no código de conduta da organi…

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECNPQ2024Média

    No que se refere a riscos e compliance e à gestão de riscos em tecnologia da informação (TI), julgue o item seguinte. O comitê de auditoria deve dar suporte ao conselho de administração na supervisão da estrutura e das atividades de gerenci…

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