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Banco de Questões de Concursos

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21 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

21 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    Julgue o item seguinte, relativos à gestão de riscos. Na gestão de riscos, o nível de risco refere-se à significância de um risco, demonstrada pela combinação das consequências e de seu impacto.

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    No que se refere ao controle interno, seus conceitos básicos, seus objetivos e sua estrutura, julgue o item seguinte. Caso um auditor detecte desvios de controles nos quais ele pretenda confiar, é adequado avaliar se os riscos de distorção…

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEDATAPREV2023Média

    Acerca das noções básicas de auditoria interna e externa, gerenciamento de riscos e metodologia COSO, julgue o item a seguir. A auditoria interna tem como objetivo principal assegurar que não ocorram erros ou fraudes dentro da organização.

  4. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCE-RJ2022Média

    Acerca dos controles interno e externo, julgue o item subsecutivo. Compete ao controle interno auxiliar o Poder Legislativo no julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da República.

  5. AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Mafra - SC2024Média

    De acordo com a Lei Complementar n° 093/2023, o processo desenvolvido para identificar eventos que possam afetar o desempenho da entidade, a fim de monitorar riscos e assegurar que estejam compatíveis com a propensão ao risco estabelecida,…

  6. AuditoriaControle InternoFGVAL-PR2024Média

    Em relação aos indicadores de deficiência significativa do controle interno, analise as afirmações a seguir: I. Evidência da incapacidade da administração de supervisionar a elaboração das demonstrações contábeis. II. Distorção detectada pe…

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFAZ-PR2026Média

    Em determinado banco de médio porte, a governança de gestão de riscos está estruturada de modo que a área de gerenciamento de riscos está subordinada ao diretor comercial, que também responde pelas principais carteiras de crédito, concentra…

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCU2025Média

    Julgue o próximo item, tendo como base as normas de controle interno. O rol de responsáveis deve ser mantido permanentemente atualizado, incluindo-se todos os ordenadores de despesa e demais servidores com atribuições relacionadas à gestão…

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCU2025Média

    Julgue o próximo item, tendo como base as normas de controle interno. A ausência de conformidade documental em processo de despesa constitui irregularidade que impede o prosseguimento da execução, devendo ser sanada antes da efetivação do p…

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média

    Acerca da relação entre objetivos e componentes do controle interno, julgue o item a seguir. No controle interno, os componentes do gerenciamento de riscos corporativo envolvem todas as unidades de uma organização, embora alguns componentes…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média

    No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade dos controles internos, julgue o item a seguir. No âmbito do controle interno, o gerenciamento dos riscos corporativos é um processo organizacional…

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média

    No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade dos controles internos, julgue o item a seguir. Na estrutura de gerenciamento de riscos corporativos do controle interno, os objetivos de comunicaçã…

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCU2025Média

    Julgue o próximo item, tendo como base as normas de controle interno. A conformidade documental deve ser atestada diariamente pelo responsável designado, abrangendo todos os documentos de receita e despesa processados no período, sendo veda…

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média

    Acerca da relação entre objetivos e componentes do controle interno, julgue o item a seguir. Por meio do componente de fixação dos objetivos, são identificados os objetivos alinhados com a missão da organização e compatíveis com o apetite a…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média

    No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade dos controles internos, julgue o item a seguir. A estrutura de controle interno da organização está sujeita a limitações que podem se originar de fa…

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média

    Julgue o item a seguir, relativos às atividades de controle. Por meio da segregação de funções, as obrigações são atribuídas ou divididas entre pessoas diferentes com a finalidade de reduzir o risco de erro ou de fraude.

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média

    No que diz respeito à avaliação de riscos, julgue o próximo item. Risco inerente é aquele que ainda permanece após a resposta da administração por meio das medidas que podem ser adotadas para alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos…

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPECâmara de Maceió - AL2024Média

    No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade dos controles internos, julgue o item a seguir. Sob o enfoque contábil, o controle interno compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos…

  19. AuditoriaControle InternoQuadrixCRBM 6º Região2026Média

    Quanto aos fundamentos da gestão de riscos, aos programas de compliance e aos controles internos na Administração Pública, julgue o item a seguir. O processo de gestão de riscos segue as etapas de identificação, análise, avaliação, tratamen…

  20. AuditoriaControle InternoAvança SPGAMA2026Média

    O relatório do controle interno, elaborado durante o exame da prestação de contas anual, possui conteúdo mínimo obrigatório. Considerando sua finalidade e estrutura, assinale a alternativa correta:

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