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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 69 questões de provas oficiais de concurso, organizadas por disciplina, banca, órgão e assunto. Filtre abaixo e resolva com gabarito oficial — de graça, sem login.

69 questões · provas oficiais · gabarito + comentário

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69 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCEV-URCAPrefeitura de Assaré - CE2026Média

    Em auditoria de uma Secretaria de Saúde de um determinado município, a Controladoria identifica que despesas de atenção básica foram classificadas em função diversa e ficaram fora do “bloco” esperado, afetando o cálculo de aplicação mínima.…

  2. AuditoriaControle InternoAroeiraPrefeitura de Piracanjuba - GO2023Média

    O auditor deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria ao identificar e avaliar os indicadores de deficiência significativa, incluindo:

  3. AuditoriaControle InternoCEV-URCAPrefeitura de Assaré - CE2026Média

    A gestão de riscos implementada pela Controladoria priorizou “fracionamento de despesa” e “pagamento sem liquidação” como riscos críticos. O objetivo primário dessa gestão é:

  4. AuditoriaControle InternoAroeiraPrefeitura de Catalão - GO2026Média

    O Técnico em Controle Interno realiza inspeção em obras públicas durante sua execução, registrando as informações em checklist padronizado. Essa atividade tem por objetivo:

  5. AuditoriaControle InternoAroeiraPrefeitura de Piracanjuba - GO2023Média

    Controle é a busca da eficiência administrativa através da avaliação e correção. É papel do controle interno buscar o atingimento dos objetivos pleiteados no planejamento, identificando e sucumbindo os erros e fraudes. Para tanto, deverá se…

  6. AuditoriaControle InternoAroeiraPrefeitura de Catalão - GO2026Média

    Ao elaborar planilhas eletrônicas e relatórios administrativos de apoio ao controle interno, o Técnico deve observar que esses instrumentos têm como função principal:

  7. AuditoriaControle InternoAroeiraPrefeitura de Piracanjuba - GO2023Média

    É atribuição do controle interno:

  8. AuditoriaControle InternoEDUCAPrefeitura de Cabedelo - PB2020Média

    Com base no art. 74, da Constituição Federal, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de Controle Interno com a finalidade de: I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a…

  9. AuditoriaControle InternoEDUCAPrefeitura de Cabedelo - PB2020Média

    Analise os itens e enumere a coluna com os respectivos conceitos, atribuindo: 1. Para Controle Interno. 2. Para Controle Externo. ( )É aquele exercido por um Poder ou um órgão estranho à Administração Pública, como por exemplo, o controle e…

  10. AuditoriaControle InternoEDUCAPrefeitura de Cabedelo - PB2020Média

    O gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos administradores tratar com eficácia as incertezas, bem como os riscos e as oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor. O gerenciamento de riscos corp…

  11. AuditoriaControle InternoAMAUCPrefeitura de Seara - SC2023Média

    No contexto de Estruturas de Gerenciamento e Bases Normativas, qual das alternativas abaixo representa a definição mais adequada de COSO ERM?

  12. AuditoriaControle InternoIV - UFGPrefeitura de Itumbiara - GO2025Média

    A avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos identificados, incluindo a avaliação da probabilidade de sua ocorrência, a forma como serão gerenciados, a definição das ações a serem implementadas para prevenir a sua oc…

  13. AuditoriaControle InternoIV - UFGPrefeitura de Itumbiara - GO2025Média

    Um dos objetivos dos controles internos é proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações. As operações de um órgão ou entidade serão efetivas quando

  14. AuditoriaControle InternoIV - UFGPrefeitura de Itumbiara - GO2025Média

    O controle interno relacionado à observância da regulamentação pertinente é o controle

  15. AuditoriaControle InternoIV - UFGPrefeitura de Itumbiara - GO2025Média

    São componentes dos controles internos: o ambiente de controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação, a comunicação e

  16. AuditoriaControle InternoInstituto ConsulplanPrefeitura de Manaus - AM2026Média

    Em 2026, a autarquia de previdência municipal de Manaus, entidade da Administração Pública indireta, iniciou a implementação de um novo sistema de gestão de recursos. Em razão disso, a Controladoria-Geral do Município (CGM) acionou a Unidad…

  17. AuditoriaControle InternoAMEOSCPrefeitura de Descanso - SC2024Média

    Os princípios do controle interno equivalem a orientações gerais que favorecem a criação de uma cultura de controle interno consistente nas empresas, sobretudo nas organizações públicas. Assinale a alternativa correspondente ao princípio qu…

  18. AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Mafra - SC2024Média

    De acordo com a Lei Complementar n° 093/2023, o processo desenvolvido para identificar eventos que possam afetar o desempenho da entidade, a fim de monitorar riscos e assegurar que estejam compatíveis com a propensão ao risco estabelecida,…

  19. AuditoriaControle InternoFGVAL-PR2024Média

    Em relação aos indicadores de deficiência significativa do controle interno, analise as afirmações a seguir: I. Evidência da incapacidade da administração de supervisionar a elaboração das demonstrações contábeis. II. Distorção detectada pe…

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFAZ-PR2026Média

    Em determinado banco de médio porte, a governança de gestão de riscos está estruturada de modo que a área de gerenciamento de riscos está subordinada ao diretor comercial, que também responde pelas principais carteiras de crédito, concentra…

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