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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.

332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

332 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFAZ-RS2019Média

    A respeito do estudo e da avaliação do sistema contábil e dos controles internos das entidades, julgue os itens seguintes. I O sistema contábil e de controles internos compreende o plano de organização e o conjunto integrado de métodos e pr…

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESEFAZ-RS2019Média

    Assinale a opção que indica o componente de controle interno que serve de fundamento para os demais componentes e que se refere diretamente aos valores éticos e à criação de uma cultura de honestidade dentro de uma entidade.

  3. AuditoriaControle InternoFGVSEFAZ-RS2025Média

    Como Auditor Interno Governamental, você está revisando o processo de descentralização da execução orçamentária de uma entidade pública. Durante sua análise, identificou uma Nota de Movimentação de Crédito (NC) - 001 no valor de R$ 100.000…

  4. AuditoriaControle InternoFGVCGE-SC2023Média

    O Ministério da Saúde está definindo o nível do risco ao medir o potencial de comprometimento do objetivo de um programa de vacinação federal. Como as vacinas são produzidas nacionalmente em uma autarquia pública, é pouco provável que ocorr…

  5. AuditoriaControle InternoFGVPrefeitura de Macaé - RJ2024Média

    Em auditoria interna realizada nos atos de gestão financeira de pessoal do Município X, a Controladoria-Geral do Município observou ilegalidades na concessão de aposentadoria concedida à ex-servidora municipal e determinou a sua imediata an…

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCE-AC2024Média

    Com base nessa situação hipotética, julgue o item abaixo. O auditor deve limitar sua auditoria à verificação da conformidade dos processos de aquisição, não sendo de sua competência avaliar a gestão de estoques da secretaria.

  7. AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Mafra - SC2024Média

    De acordo com a Lei Complementar n° 093/2023, uma das atribuições do órgão central do sistema de controle interno é a de determinar a devolução de valores pelos gestores, aplicados em desconformidade com os princípios constitucionais ou nor…

  8. AuditoriaControle InternoIBFCIMBEL2024Média

    O COSO (The Comitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), é uma entidade privada sem fins lucrativos e com objetivo de aperfeiçoar a qualidade de relatórios financeiros, em especial quanto à ocorrência de fraudes. Baseado…

  9. AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Urubici - SC2026Média

    Assinale a alternativa que apresenta corretamente objetivo(s) da atuação preventiva do controle interno.

  10. AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de São Carlos - SC2021Média

    Segundo a NBC TA 315 (R1), o Controle Interno é o:

  11. AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Mafra - SC2024Média

    De acordo com a Lei Complementar n° 093/2023, o processo desenvolvido para identificar eventos que possam afetar o desempenho da entidade, a fim de monitorar riscos e assegurar que estejam compatíveis com a propensão ao risco estabelecida,…

  12. AuditoriaControle InternoFEPESEPrefeitura de Mafra - SC2024Média

    De acordo com a Lei Complementar n° 093/2023, são macrofunções do sistema de controle interno, compliance e integridade, sob supervisão do órgão central, as atividades de: 1. Auditoria. 2. Corregedoria. 3. Controle institucional e controlad…

  13. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    Em uma Unidade Básica de Saúde do Município de Tatoine, a auditoria interna identificou, em 2025, que controles falhos no gerenciamento de riscos permitiram estoque zerado de insulina para 50 diabéticos tipo 1 em tratamento contínuo, com pr…

  14. AuditoriaControle InternoQuadrixCREFITO - 18ª Região (AC e RO)2024Média

    A Instrução Normativa nº 3/2017, da Secretaria Federal de Controle Interno, aprovou o referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal. Com base nesse documento, sobre a abrangência da atividade…

  15. AuditoriaControle InternoQuadrixCRM-MS2025Média

    Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. Deficiências significativas de controle interno que envolvem fraude ou não conformidade…

  16. AuditoriaControle InternoQuadrixCRM-MS2025Média

    Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. No caso de auditoria de entidade de pequeno porte, o auditor pode fazer comunicação aos…

  17. AuditoriaControle InternoQuadrixCRM-MS2025Média

    Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. O nível de detalhes de deficiências significativas a ser comunicado depende de evidênci…

  18. AuditoriaControle InternoQuadrixCRM-MS2025Média

    Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. O sistema de controles internos da entidade é exclusivamente composto por políticas e p…

  19. AuditoriaControle InternoQuadrixCRM-MS2025Média

    Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. O auditor externo, ao identificar pontos de não conformidade nos controles internos, de…

  20. AuditoriaControle InternoQuadrixCRM-MS2025Média

    Quanto à classificação e aos tipos de atividades do controle interno, julgue o item seguinte. A análise de alçada é uma forma de controle interno utilizada para confrontar a mesma informação com dados oriundos de outra base, sendo estabelec…

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