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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 332 questões de Controle Interno de provas oficiais, com gabarito oficial.

332 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

332 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Santa Rosa - RS2025Média

    Os controles internos administrativos implementados em uma organização devem, prioritariamente, ter caráter preventivo; prevalecer como instrumentos auxiliares de gestão; assim como devem:

  2. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    Durante uma auditoria interna realizada no departamento de compras e almoxarifado de uma empresa pública, o auditor analisou o processo de aquisição de materiais de saúde com base em uma ata de registro de preços. Ao verificar a Autorização…

  3. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Gravataí - RS2026Média

    De acordo com a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, são princípios da gestão de riscos de um órgão ou entidade, EXCETO:

  4. AuditoriaControle InternoFUNDATECISSEG2026Média

    De acordo com a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, são princípios da gestão de riscos de um órgão ou entidade, EXCETO:

  5. AuditoriaControle InternoQuadrixCRO-SP2025Média

    Acerca dos conhecimentos de controle interno, gestão de riscos e compliance, julgue o item a seguir. A implementação de controles detectivos tem por objetivo impedir a ocorrência de eventos indesejados.

  6. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Cruzaltense - RS2024Média

    Em 31/12/2021, um auditor de controle interno municipal verificou que a despesa total com pessoal da Câmara de Vereadores, no período de apuração, atingiu o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Considerando que a receita co…

  7. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Soledade - RS2025Média

    Considerando a avaliação e a gestão de riscos da Auditoria Interna, analise as assertivas a seguir: I. Gerenciamento de riscos é o processo que visa identificar, avaliar, gerenciar e eliminar potenciais eventos ou situações, para fornecer u…

  8. AuditoriaControle InternoFUNDATECGHC-RS2025Média

    No contexto da auditoria interna do SUS, o controle e a avaliação dos custos assistenciais em enfermagem dependem de diversos fatores estruturais e operacionais. Assinale a alternativa que apresenta uma ação essencial para garantir a efetiv…

  9. AuditoriaControle InternoFUNDATECCRC-RS2025Média

    Conforme Marcelo Cavalcanti Almeida (2017), as limitações inerentes ao controle interno referem-se principalmente aos seguintes aspectos: I. Conluio de funcionários na apropriação de bens da empresa. II. Funcionários negligentes na execução…

  10. AuditoriaControle InternoVUNESPPrefeitura de Pindamonhangaba - SP2023Média

    Ainda em relação à situação descrita na questão anterior, é correto afirmar que a eventual decisão da empresa de criação de alçadas de aprovação de pagamentos a serem realizados, conforme o seu valor, seria uma iniciativa ligada diretamente…

  11. AuditoriaControle InternoVUNESPTCM-SP2023Média

    O controle e a avaliação da execução orçamentária vale-se, além dos preceitos legais, de responsáveis para exercer as funções correlacionadas. Para bem atender a esse objetivo há o amparo do sistema de controle interno. Tal sistema deverá

  12. AuditoriaControle InternoFUNDATECIFC-SC2023Média

    A Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e Controladoria-Geral da União, estabelece que os processos de gestão de riscos dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal devem observar os…

  13. AuditoriaControle InternoFUNDATECBRDE2023Média

    Conforme Brito (2016), o risco é a probabilidade, estimada ou calculada, da ocorrência de um fato negativo, sendo uma das principais variáveis que afetam os investimentos. Em um mundo globalizado, a necessidade de gerenciamento de riscos é…

  14. AuditoriaControle InternoVUNESPPrefeitura de São Paulo - SP2023Média

    A organização responsável pela publicação do Guia GOV 9130 e 9100, objetivando prover modelos e mecanismos para gestão e controle de riscos aplicáveis a área pública, é:

  15. AuditoriaControle InternoVUNESPUNIFESP2024Média

    As informações coletadas por meio da realização de procedimentos de avaliação de risco são usadas como evidência de auditoria para fornecer a base para

  16. AuditoriaControle InternoVUNESPARSESP2025Média

    A controladoria no setor público tem utilizado o Modelo das Três Linhas de Defesa para realizar a gestão de riscos e controles, organizando as responsabilidades dos atores em níveis que atuam de forma concomitante. Avaliação e assessoria in…

  17. AuditoriaControle InternoVUNESPARSESP2025Média

    Sobre as comunicações das deficiências de controle interno à administração, assinale a alternativa correta.

  18. AuditoriaControle InternoVUNESPCâmara de Matão - SP2026Média

    Durante o planejamento da auditoria em uma entidade do setor público, o auditor deve compreender o sistema de controles internos de modo a identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis. Esse entendimento…

  19. AuditoriaControle InternoFUNDATECPrefeitura de Porto Alegre - RS2019Média

    O auditor deve informar de forma apropriada as deficiências de controle interno que foram identificadas na auditoria das demonstrações contábeis aos responsáveis pela governança e à administração. A NBC TA do CFC define requisitos para a co…

  20. AuditoriaControle InternoFGVALERJ2026Média

    Sobre o Controle Interno, de acordo com o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), assinale a afirmativa correta.

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