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Banco de Questões de Concursos

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35 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

35 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoFGVSEFAZ-RS2025Média

    Como Auditor Interno Governamental, você está revisando o processo de descentralização da execução orçamentária de uma entidade pública. Durante sua análise, identificou uma Nota de Movimentação de Crédito (NC) - 001 no valor de R$ 100.000…

  2. AuditoriaControle InternoFGVCGE-SC2023Média

    O Ministério da Saúde está definindo o nível do risco ao medir o potencial de comprometimento do objetivo de um programa de vacinação federal. Como as vacinas são produzidas nacionalmente em uma autarquia pública, é pouco provável que ocorr…

  3. AuditoriaControle InternoFGVPrefeitura de Macaé - RJ2024Média

    Em auditoria interna realizada nos atos de gestão financeira de pessoal do Município X, a Controladoria-Geral do Município observou ilegalidades na concessão de aposentadoria concedida à ex-servidora municipal e determinou a sua imediata an…

  4. AuditoriaControle InternoFGVALERJ2026Média

    Sobre o Controle Interno, de acordo com o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), assinale a afirmativa correta.

  5. AuditoriaControle InternoFGVALERJ2026Média

    O Sistema de Controle Interno (SCI) é um processo integrado à gestão que atua sobre aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. Assinale a opção que apresenta a definição correta de um desses objetos de atua…

  6. AuditoriaControle InternoFGVPrefeitura de Cuiabá - MT2025Média

    O processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformi…

  7. AuditoriaControle InternoFGVALERJ2026Média

    Considerando o Modelo de Três Linhas do IIA e as definições de Auditoria Interna, assinale a opção que apresenta a função correta da Auditoria Interna (3ª linha) e sua relação com a gestão.

  8. AuditoriaControle InternoFGVTJ-RJ2026Média

    Uma autarquia estadual que atua na área de educação está implementando melhorias em seu sistema de governança. Porém, durante uma ação da unidade de auditoria interna da autarquia, os auditores constataram que, embora existam diretrizes for…

  9. AuditoriaControle InternoFGVCGE-SP2025Média

    Acerca do Gerenciamento de Riscos Corporativos (GRC), analise as afirmativas a seguir. I. O processo de gerenciamento de riscos é de responsabilidade da gestão e, portanto, não integra a atividade de Auditoria Interna. II. Em se tratando de…

  10. AuditoriaControle InternoFGVAL-AM2025Média

    Os atos de controle interno podem ser classificados quanto ao momento de sua realização. Neste sentido, considere os seguintes atos praticados no âmbito da administração pública: I. Definição de procedimentos anteriores e necessários à form…

  11. AuditoriaControle InternoFGVMPU2025Média

    O documento Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance, publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), busca aperfeiçoar os esclarecimentos acerca da relevância da gestão…

  12. AuditoriaControle InternoFGVTCE-RR2025Média

    Os procedimentos de avaliação de riscos são ações realizadas pelo auditor para identificar e compreender os riscos de distorções relevantes, sejam decorrentes de erro ou fraude, nas informações auditadas. Esses procedimentos incluem a obten…

  13. AuditoriaControle InternoFGVPrefeitura de Cuiabá - MT2025Média

    Para o COSO (Internal Control –Integrated Framework), os processos de controle internos devem ser constituídos por cinco componentes interrelacionados. Alguns desses componentes são

  14. AuditoriaControle InternoFGVAL-PR2024Média

    Em relação aos indicadores de deficiência significativa do controle interno, analise as afirmações a seguir: I. Evidência da incapacidade da administração de supervisionar a elaboração das demonstrações contábeis. II. Distorção detectada pe…

  15. AuditoriaControle InternoFGVPrefeitura de Macaé - RJ2024Média

    De acordo com o “Manual de Implantação de Sistemas de Controle Interno das Administrações Públicas Municipais e Estadual do Estado do Rio de Janeiro”, a necessidade de delimitar as áreas de atuação do controle interno levou à definição de d…

  16. AuditoriaControle InternoFGVTCE-PA2024Média

    Com relação aos processos atinentes à Gestão de Riscos, analise as afirmativas a seguir. I. O processo de gestão de riscos deve ser parte integrante da tomada de decisão, incorporado na estrutura, operações e processos da organização, e apl…

  17. AuditoriaControle InternoFGVCVM2024Média

    Suponha que um auditor independente tenha sido responsável pela realização das auditorias de demonstrações financeiras de uma entidade nos últimos três exercícios. No exercício corrente, esse mesmo auditor foi novamente contratado para real…

  18. AuditoriaControle InternoFGVTJ-MS2024Média

    Os gestores de Governança, Risco e Compliance (GRC) desempenham um papel fundamental na gestão integrada da organização, assegurando a harmonização dos objetivos estratégicos e metas com as melhores práticas e normas internacionais de gover…

  19. AuditoriaControle InternoFGVAL-TO2024Média

    Na avaliação dos controles internos cinco componentes se demonstram relevantes de serem examinados. Assinale a opção que não apresenta um desses elementos.

  20. AuditoriaControle InternoFGVTJ-AP2024Média

    Qualquer pessoa, deliberada ou inadvertidamente, pode cometer erros. Entretanto, é provável que os erros sejam descobertos se a realização de um procedimento ou de uma transação for compartilhada entre duas ou mais pessoas. Esse texto se re…

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