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56 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

56 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESECONT-ES2022Média

    Em relação à estrutura da gestão de riscos, definida, segundo a ABNT NBR ISO 31000, como o conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e m…

  2. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPESECONT-ES2022Média

    Em relação à estrutura da gestão de riscos, definida, segundo a ABNT NBR ISO 31000, como o conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e m…

  3. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCE-RJ2022Média

    Acerca dos controles interno e externo, julgue o item subsecutivo. Compete ao controle interno auxiliar o Poder Legislativo no julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da República.

  4. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCE-SC2022Média

    Julgue o item a seguir, acerca dos controles interno e externo. O controle interno do Poder Executivo tem por finalidade, entre outras, apoiar o controle externo na missão institucional de seus órgãos, razão pela qual tal Poder deve, quando…

  5. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Com relação aos componentes de controle interno denominados ambiente de controle, atividades de controle e informação e comunicação, julgue o item a seguir. Informações que digam respeito ao apetite a riscos e às tolerâncias a riscos devem…

  6. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Com relação ao componente de controle interno intitulado avaliação de riscos, julgue o próximo item. No setor público, o mapeamento e a avaliação dos riscos devem contemplar o risco de imagem, que está associado a eventos que podem comprome…

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Julgue o item seguinte, referentes à relação entre os princípios do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e os componentes do controle interno, os quais atuam no sentido do atingimento dos objetivos da orga…

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Com relação a objetivos, componentes, limitações e características do controle interno, julgue o item a seguir. Na Administração Pública Federal, o controle interno funciona como uma segunda linha de defesa da gestão, posicionando-se atrás…

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Com relação a objetivos, componentes, limitações e características do controle interno, julgue o item a seguir. A ocorrência de eventos externos sobre os quais a organização não tem ingerência representa uma limitação à efetividade dos cont…

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    De acordo com as normas internacionais para o exercício profissional da auditoria interna, julgue o item seguinte. De acordo com o manual de orientação técnica da atividade de auditoria interna do Poder Executivo Federal, um dos tipos de se…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue o item seguinte. Na política de alçadas, veda-se o fracionamento de eventos administrativos…

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue o item seguinte. As comunicações de operações suspeitas devem ser realizadas ao Banco Centr…

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue o item seguinte. Exemplo de sinal de alerta da área de inteligência financeira para evitar…

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Acerca dos tipos de riscos internos e externos relacionados aos fundos de pensão, julgue o item seguinte. Capacidade para o risco é estabelecida pelo cálculo do impacto médio de um risco que o fundo de pensão pode suportar sem ameaçar sua c…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Em cada item que se segue, é apresentada uma situação hipotética acerca de controles internos, sua associação com os objetivos estratégicos e perfil dos riscos, seguida de uma assertiva a ser julgada. Servidor recém-contratado entende que o…

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Em cada item que se segue, é apresentada uma situação hipotética acerca de controles internos, sua associação com os objetivos estratégicos e perfil dos riscos, seguida de uma assertiva a ser julgada. Estagiário da gerência de conformidade…

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Em cada item que se segue, é apresentada uma situação hipotética acerca de controles internos, sua associação com os objetivos estratégicos e perfil dos riscos, seguida de uma assertiva a ser julgada. Segundo entendimento da área jurídica d…

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A existência de políticas e diretrizes institucionais, mecanismos de identificação de clientes,…

  19. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A capacidade tecnológica para o processamento dos dados relativos aos produtos e serviços de uma…

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação aos riscos de mercado, riscos de crédito, risco de liquidez, risco atuarial, riscos de sistema, riscos operacionais, risco de imagem, ri…

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