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Banco de Questões de Concursos

São 68 questões de provas oficiais de concurso, organizadas por disciplina, banca, órgão e assunto. Filtre abaixo e resolva com gabarito oficial — de graça, sem login.

68 questões · provas oficiais · gabarito + comentário

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68 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoUFSCUFSC2022Média

    Quanto aos componentes dos controles internos da gestão, assinale a alternativa correta.

  2. AuditoriaControle InternoUFSCUFSC2022Média

    O modelo de Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada (COSO ERM) estabelece que todas as organizações enfrentam incertezas, e o desafio de seus administradores é determinar até que ponto aceitar essa incerteza, assim como d…

  3. AuditoriaControle InternoAMEOSCPrefeitura de Itapiranga - SC2022Média

    Em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade, em que pese o controle interno, essencial a atividade, é INCORRETO afirmar ser categoria da classificação do controle interno.

  4. AuditoriaControle InternoInstituto ConsulplanItaipu Parquetec2022Média

    A utilização de determinados instrumentos financeiros pode reduzir exposições a certos riscos de negócios. Por outro lado, as complexidades inerentes de alguns desses instrumentos podem resultar em aumento dos riscos. Assim, o risco de negó…

  5. AuditoriaControle InternoOBJETIVAPrefeitura de Dezesseis de Novembro - RS2022Média

    Sobre o controle interno, analisar os itens abaixo: I. É formado pelo plano de organização e de todos os procedimentos adotados internamente pela empresa para proteger seus ativos, controlar e validar dados fornecidos pela contabilidade, am…

  6. AuditoriaControle InternoFGVTCE-TO2022Média

    A metodologia de avaliação dos controles internos consiste em avaliar os controles internos existentes e quantificá-los em níveis de efetividade. Dessa forma, uma empresa apresentou os seguintes controles internos, avaliados em: 1 (controle…

  7. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca dos processos de controles internos no que se refere a ambiente de controle, avaliação e gerenciamento dos riscos, atividades de controle, in…

  8. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Julgue o item a seguir, relativos ao conjunto de boas práticas que norteia os processos de gestão adotados pelas sociedades anônimas de capital aberto e demais sociedades. A governança corporativa pode ser entendida sob duas perspectivas: i…

  9. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Julgue o item seguinte, referentes à relação entre os princípios do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e os componentes do controle interno, os quais atuam no sentido do atingimento dos objetivos da orga…

  10. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue o item seguinte. As comunicações de operações suspeitas devem ser realizadas ao Banco Centr…

  11. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Com relação a objetivos, componentes, limitações e características do controle interno, julgue o item a seguir. A ocorrência de eventos externos sobre os quais a organização não tem ingerência representa uma limitação à efetividade dos cont…

  12. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Com relação a objetivos, componentes, limitações e características do controle interno, julgue o item a seguir. Na Administração Pública Federal, o controle interno funciona como uma segunda linha de defesa da gestão, posicionando-se atrás…

  13. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    Com relação ao componente de controle interno intitulado avaliação de riscos, julgue o próximo item. No setor público, o mapeamento e a avaliação dos riscos devem contemplar o risco de imagem, que está associado a eventos que podem comprome…

  14. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETCE-SC2022Média

    Julgue o item a seguir, acerca dos controles interno e externo. O controle interno do Poder Executivo tem por finalidade, entre outras, apoiar o controle externo na missão institucional de seus órgãos, razão pela qual tal Poder deve, quando…

  15. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Julgue o item a seguir, relativos ao conjunto de boas práticas que norteia os processos de gestão adotados pelas sociedades anônimas de capital aberto e demais sociedades. Balizados nos pilares da governança corporativa, os fornecedores e c…

  16. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação aos riscos de mercado, riscos de crédito, risco de liquidez, risco atuarial, riscos de sistema, riscos operacionais, risco de imagem, ri…

  17. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue o item seguinte. Exemplo de sinal de alerta da área de inteligência financeira para evitar…

  18. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPETelebras2022Média

    De acordo com as normas internacionais para o exercício profissional da auditoria interna, julgue o item seguinte. De acordo com o manual de orientação técnica da atividade de auditoria interna do Poder Executivo Federal, um dos tipos de se…

  19. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca dos processos de controles internos no que se refere a ambiente de controle, avaliação e gerenciamento dos riscos, atividades de controle, in…

  20. AuditoriaControle InternoCESPE / CEBRASPEFUNPRESP-EXE2022Média

    Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca dos processos de controles internos no que se refere a ambiente de controle, avaliação e gerenciamento dos riscos, atividades de controle, in…

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