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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 149 questões de provas oficiais de concurso, organizadas por disciplina, banca, órgão e assunto. Filtre abaixo e resolva com gabarito oficial — de graça, sem login.

149 questões · provas oficiais · gabarito + comentário

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149 questões no filtro

  1. AuditoriaControle InternoPUBLICONSULTCâmara de Piedade - SP2025Média

    São, dentre outras, atribuições do Controle Interno, no âmbito da Câmara Municipal: 1 - Comprovar a adequada aplicação dos recursos entregues a entidades do terceiro setor. 2 - Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com o Presiden…

  2. AuditoriaControle InternoInstituto UniqueCâmara de Barra do Chapéu - SP2025Média

    Qual das seguintes afirmações reflete corretamente a relação entre controle interno e a confiança dos stakeholders em uma organização?

  3. AuditoriaControle InternoPUBLICONSULTCâmara de Piedade - SP2025Média

    Um roteiro sobre os pontos a serem supervisionados pelo controlador interno e respondidos pelos servidores responsáveis dos setores que desenvolvem a atividade ou detém a informação, concernente à fiscalização do PPA (Plano Plurianual) deve…

  4. AuditoriaControle InternoUNO ChapecóCâmara Municipal de Chapecó - SC2025Média

    O auditor, ao planejar seu trabalho, deve realizar um profundo estudo e avaliação do sistema contábil e dos controles internos da entidade auditada. Essa avaliação é crucial pois determina a natureza, a época e a extensão dos procedimentos…

  5. AuditoriaControle InternoPUBLICONSULTCâmara de Piedade - SP2025Média

    É a identificação de eventos ou das condições que possam afetar os objetivos e metas planejadas, reduzir a eficiência dos processos, negar cumprimento as normas ou a qualidade das informações contábeis: (TCESP. Controle Interno, 2022, p. 23…

  6. AuditoriaControle InternoIMPARHCGM de Fortaleza - CE2025Média

    As políticas de gestão de riscos adotadas pelo Tribunal de Contas da União levam em consideração alguns modelos internacionais, dentre eles podemos citar o Guia Internacional publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Tread…

  7. AuditoriaControle InternoFAFIPAPrefeitura de Araucária - PR2025Média

    Durante uma auditoria em uma prefeitura municipal foi constatado que o setor de compras apresenta sérias deficiências nos controles internos. Um único funcionário é responsável pela solicitação de cotações, análise de propostas e aprovação…

  8. AuditoriaControle InternoFAFIPAPrefeitura de Araucária - PR2025Média

    Uma Prefeitura Municipal implementou um programa para a melhoria da infraestrutura urbana, financiado por recursos federais e municipais. Durante a execução do projeto, um cidadão percebeu inconsistências na qualidade dos materiais utilizad…

  9. AuditoriaControle InternoIDESGPrefeitura de Alto Rio Novo - ES2025Média

    Em auditoria sobre gestão de frotas, o controle interno identifica que diversos abastecimentos ocorreram fora dos padrões normativos, com indícios de uso indevido e falhas na supervisão. Para orientar o encaminhamento das responsabilidades,…

  10. AuditoriaControle InternoInstituto FênixCâmara de Formosa do Sul - SC2025Média

    Durante a implantação de um sistema de controle de processos internos na Câmara de Vereadores, buscou-se atender aos princípios da administração pública e às diretrizes de eficiência operacional. Com base nesse contexto, analise as assertiv…

  11. AuditoriaControle InternoInstituto FênixPrefeitura de Painel - SC2025Média

    Os testes de observância são aplicados pelo auditor com o objetivo de:

  12. AuditoriaControle InternoUNIVALIPrefeitura de Luiz Alves - SC2025Média

    Um município, buscando modernizar suas práticas de governança, decidiu fortalecer sua Unidade de Controle Interno, alinhando suas atividades às melhores práticas internacionais. O novo chefe da auditoria interna, ao ser questionado pelo sec…

  13. AuditoriaControle InternoInstituto FênixPrefeitura de Palmitos - SC2025Média

    O monitoramento de controles e a avaliação de desempenho institucional compõem etapas essenciais na retroalimentação do sistema de controle interno. Sobre esse processo, é correto afirmar:

  14. AuditoriaControle InternoADM&TECPrefeitura de João Alfredo - PE2025Média

    O controle interno de um município recebeu denúncias de superfaturamento em contratos de pavimentação. Após análise preliminar, surgiram indícios de conluio e sobrepreço. Assinale a medida que fortalece a apuração:

  15. AuditoriaControle InternoIV - UFGPrefeitura de Itumbiara - GO2025Média

    A avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos identificados, incluindo a avaliação da probabilidade de sua ocorrência, a forma como serão gerenciados, a definição das ações a serem implementadas para prevenir a sua oc…

  16. AuditoriaControle InternoIV - UFGCâmara de Porangatu - GO2025Média

    De acordo com os componentes do controle interno definidos pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), o componente do Ambiente de Controle é o

  17. AuditoriaControle InternoIV - UFGPrefeitura de Itumbiara - GO2025Média

    Um dos objetivos dos controles internos é proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações. As operações de um órgão ou entidade serão efetivas quando

  18. AuditoriaControle InternoIV - UFGPrefeitura de Itumbiara - GO2025Média

    O controle interno relacionado à observância da regulamentação pertinente é o controle

  19. AuditoriaControle InternoIV - UFGCâmara de Porangatu - GO2025Média

    A estrutura de controle interno compreende ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. Qual a característica que se relaciona ao ambiente de controle?

  20. AuditoriaControle InternoIV - UFGPrefeitura de Itumbiara - GO2025Média

    São componentes dos controles internos: o ambiente de controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação, a comunicação e

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